您好,進項發票來了就入賬,您說的追蹤是怎么個追啊。 先入賬,我們根據入賬的發票去勾選,不是平臺里的進項都要勾選的啊,咱是不是不看賬上的隨便勾呀
老師,我想咨詢兩個問題,1、部分像現代服務,生活服務等進項稅可以加計遞減10%,請問這個分錄該如何做?整套分錄哦,同時需不需要計提,如果需要計提的話分錄如何,次月申報抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時,繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務平臺勾選一張進項票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進項,當時沒有勾選抵扣,現在還可以勾選抵扣現在月份的銷項?還有就是比如我上個月有個運輸費或者說是代理服務費的進項票,我這個月開出了技術服務費的銷項,我可以用之前月份的運輸費或者代理服務費的進項來抵扣我這個月份的技術服務費進項嗎?
老師,我們這邊是新型集體辦公辦幼兒園,我們想送一些年貨給所有教職工過年(比如油米、糖果等),請問我們應該怎么做呢,應該入什么科目呢,有沒有規定不能超過多少錢呢。 因為我剛接觸財務的東西,而且又是幼兒園的財務,所以不太懂。 這種的話是不是一般都是由工會賬戶出的呢?因為我來的這個幼兒園剛成立一年,期間又變了法人,所以工會的賬戶到現在都還沒有辦理成功。現在能不能在幼兒園的公賬出這筆錢,然后說明是工會的支出,到時候工會賬戶辦理成功后再做處理呢。或者要怎么處理
老師你好,想咨詢下如何快速準確的對賬呢,有下單單號,發貨是跟下單號一致的,但是有個情況就是有時候沒有發貨,先開票的,還有是數量一致,可是金額不一致,我如何去對賬呢,有什么好的方法么?
我想問下老師,這個當月作廢的發票在客戶那里,是不是一定要拿回來,如果客戶丟了,我怎么辦,我還想多問下,如果客戶沒丟,沒有拿回來,還放在客戶那里,是不是客戶會拿去抵銷項,是不是因為這個原因,怕沒收回來,客戶拿去抵銷項,是不是規定要拿回來就是為了規避這個的,作廢的發票本身驗舊就在稅務局,拿回來的意義在哪里呢,以前需要拿作廢的發票去大廳驗舊,現在又不需要去大廳驗舊,那為什么強制性要收回來呢,而且作廢的發票客戶還可以勾選抵扣的嗎,稅務做的不多,所以想多了解下,
老師 由于沒有成本票 因此代賬公司做了暫估入庫 但是我們清楚公司是沒有進項票的 也找不回來那么多票 年初就掛起90幾萬了 年末又掛了5萬 現在總共就是97萬了 2023年過去的話 估計期末還得暫估 只會越來越多 像這種情況如何處理呢 截圖里面 代賬公司說的查到了的話他們會有方法處理 我想問老師 這個具體的處理方式是什么呢 或者說借口是啥 麻煩老師告知一下 謝謝
老師,辦理新公司公戶需要什么資料啊
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
工作滿了1年,中途休息了一段時間,然后到一家單位上班,年休假還是5天?
老師公司在租賃的廠房里用采鋼板搭建了9000元的辦公室,這個怎么入賬,是做固定資產,還是費用?
老師請問員工4月入職,5月發放工資,是在5月做信息采集,0申報嗎?還是等6月才做信息采集和申報呢?
老師你好,單位需要做合并報表處理,安裝合并軟件是需要合并一級科目還是二級科目呢?
老師,現在進賬稅勾選在稅務平臺了,我怎么沒找到這個講的課程,還是看到以前的單獨的勾選平臺,有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時候。填寫資料不小心把銀行支行填錯了。這個直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長期待攤費用科目,年初余額和本年增加的和是不是應該算在待攤的原值里
我沒做過賬,我做的只是收付款憑證,沒有做進項稅呢?然后我缺多少進項,我根本就不知道呢?勾選我看下都是很遠的日期,然后就像你說的那樣要進賬了才去勾選,我這種情況改如果做呢?
您好,那有其他同事做這個進項的呀, 本來就要入賬才勾選 ,系統里的發票不能勾的給抵扣了,這也是風險呀, 還有就是增值稅申報時怎么跟賬上核對呀,這個勾選和賬務脫離是不對呀