你好 沖銷了以前年度的計提政府補貼的分錄,借:以前年度損益調整—其他收益,貸:相關科目 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調整—其他收益
那沖回的分錄是這樣子做嗎 發現上年度累計折舊多計提了,那調整分錄是 借:累計折舊 貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸:利潤分配-未分配利潤
去年的票業務一月報銷,借以前年度調整,貸現金,,,,借利潤分配/未分配利潤,貸以前年度調整,,,,,,借本年利潤,貸利潤分配/未分配利潤,,,,,三個分錄做下來負債表不平,是不分錄做錯了,具體應該怎么做分錄
老師你好,麻煩問下補計提上年度無形資產攤銷,借利潤分配-以前年度損益調整,貸累計攤銷,借利潤分配-未分配利潤,貸利潤分配-以前年度損益調整,分錄對嗎?
怎么調整以前年度調整未分配利潤怎么做分錄呢
沖銷了以前年度的計提政府補貼的分錄,調整未分配利潤分錄怎么做
稅務局網站上季報的財務報表,這個本期金額是哪一期
老師您好,公司有個營業執照兩年沒用了,打算做外貿,銀行和稅務有沒有要調整的呢
銷售商品客戶當時沒有付款,一段時間后付款客戶自己抹零了,應收1050,一段時間后銷售方實際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計的審查出我公司2024年有未確認的收入,從2024.5月-12月給我們確認了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補收入嗎?
老師,我想請問,企業所得稅匯算清繳里面關于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資,有未發放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎?因為12月份計提的工資在1月份才發。
專項扣除填完以后,每月工資還扣個稅嗎?還是每月先預交,年底再返啊
在一家公司任職的會計,是否可以再做其他公司的賬務
老師,只有實發工資數,而且有部分人的工資扣除各項之后會有產生個稅,那我這個能有辦法推算出應發數嗎?我用實發工資+社保+個稅這樣推算應發數,計算出來的個稅有會有差額
公司異地建筑服務預繳增值稅有大概10萬塊,在本地實際申報增值稅時候因為有留抵稅額一直沒交過增值稅,也就沒有把預繳的金額用掉。現在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預繳的這個增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預繳一直金額增加嗎
公司給個人打了設計費2000,沒有勞務發票,公司叫按照臨時工的工資申報個稅,這個分錄怎么做?
比如我以前做的計提分錄我全部原路重回了,我現在就再做一個分錄,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整-政府補貼。這樣就可以了嘛
你好,是的,是這樣的