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Q

貿易公司,當月簽訂合同提供為期一年的技術咨詢服務,并于當月收到款項,并開出一年的服務發票,但是人工成本尚未產生,要如何做會計分錄

2023-10-20 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-20 14:35

在這種情況下,你可以按照以下步驟進行會計處理: 1.當簽訂合同時,可以將其作為預收賬款進行記錄。假設該合同金額為X元,可以這樣做: 借:銀行存款 X 貸:預收賬款 X 1.當開具發票時,根據發票金額確認收入,并將預收賬款沖減。假設你的服務發票金額為Y元: 借:預收賬款 Y 貸:主營業務收入 Y 1.當服務提供開始時,你的人工成本尚未產生,但是你需要確認相應的成本。這可以通過預提費用或者預計負債的方式進行處理。假設你預計全年的人工成本為Z元,可以這樣做: 借:管理費用 Z/12 貸:預計負債 Z/12 1.每個月提供服務時,你可以根據實際發生的人工成本沖減預計負債: 借:預計負債 Z/12 貸:應付職工薪酬 Z/12 借:應付職工薪酬 Z/12 貸:銀行存款 Z/12 請注意,這只是一個基本的示例,具體的會計處理可能根據你的實際情況和公司的會計政策有所不同。貿易公司當月簽訂合同提供為期一年的技術咨詢服務,并于當月收到款項,并開出一年的服務發票,但是人工成本尚未產生,可以按照以下步驟進行會計分錄: 1.簽訂合同時,不需要做會計分錄。 2.收到款項時,借:銀行存款,貸:預收賬款。 3.開出服務發票時,借:預收賬款,貸:營業收入。 4.當人工成本產生時,借:管理費用-職工薪酬(或銷售費用-職工薪酬),貸:應付職工薪酬。

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快賬用戶8395 追問 2023-10-20 15:01

如果是今年六月到明年五月的合同,那預提的費用,在匯算清繳時要提出來繳納所得稅嗎,如何做賬

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齊紅老師 解答 2023-10-20 15:02

是什么企業會計準則呢

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快賬用戶8395 追問 2023-10-20 15:04

小企業會計準則

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齊紅老師 解答 2023-10-20 15:07

這個用利潤分配未分配利潤就可以 借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費企業所得稅

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快賬用戶8395 追問 2023-10-20 15:13

意思是說跨年的那部分費用要從費用踢出來,繳納所得稅?

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齊紅老師 解答 2023-10-20 15:19

同學你好 對的 是這樣的

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在這種情況下,你可以按照以下步驟進行會計處理: 1.當簽訂合同時,可以將其作為預收賬款進行記錄。假設該合同金額為X元,可以這樣做: 借:銀行存款 X 貸:預收賬款 X 1.當開具發票時,根據發票金額確認收入,并將預收賬款沖減。假設你的服務發票金額為Y元: 借:預收賬款 Y 貸:主營業務收入 Y 1.當服務提供開始時,你的人工成本尚未產生,但是你需要確認相應的成本。這可以通過預提費用或者預計負債的方式進行處理。假設你預計全年的人工成本為Z元,可以這樣做: 借:管理費用 Z/12 貸:預計負債 Z/12 1.每個月提供服務時,你可以根據實際發生的人工成本沖減預計負債: 借:預計負債 Z/12 貸:應付職工薪酬 Z/12 借:應付職工薪酬 Z/12 貸:銀行存款 Z/12 請注意,這只是一個基本的示例,具體的會計處理可能根據你的實際情況和公司的會計政策有所不同。貿易公司當月簽訂合同提供為期一年的技術咨詢服務,并于當月收到款項,并開出一年的服務發票,但是人工成本尚未產生,可以按照以下步驟進行會計分錄: 1.簽訂合同時,不需要做會計分錄。 2.收到款項時,借:銀行存款,貸:預收賬款。 3.開出服務發票時,借:預收賬款,貸:營業收入。 4.當人工成本產生時,借:管理費用-職工薪酬(或銷售費用-職工薪酬),貸:應付職工薪酬。
2023-10-20
借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費應交增值稅銷項稅額
2023-10-21
你好 借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費應交增值稅銷項 提供服務之后借預收賬款 貸主營業務收入 借主營業務成本 貸應付帳款 應付職工薪酬
2023-10-21
你好需要計算做好了給你
2021-12-05
借,合同資產12000×3333÷13333 貸,主營業務收入
2022-12-23
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