您好,對的,這樣的話,就是要勾選7萬的進項
老師,請問下我現(xiàn)在報11月的增值稅,發(fā)現(xiàn)了之前有一張6.29的進項發(fā)票,金額比較大,32萬多,稅額1.9萬多。一直沒有抵扣,那現(xiàn)在是要怎么辦呢?抵扣還是不抵扣?是過了180天不認證抵扣這張發(fā)票就沒用了嗎
老師,請問我們已抵扣的進項稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣,怎么轉出,需要在進項抵扣網(wǎng)頁去做什么操作么
請問老師,去年抵扣了一張發(fā)票,現(xiàn)在要轉出,怎么操作呢?比如抵扣的稅金是7萬,現(xiàn)在轉出,是不是這個月要勾選七萬的進項來抵?
請問老師,去年抵扣了一張發(fā)票,現(xiàn)在要轉出,怎么操作呢?比如抵扣的稅金是7萬,現(xiàn)在轉出,是不是這個月要勾選七萬的進項來抵?
老師好。 有n份 專票,在往年已被我司 做了進項抵扣,現(xiàn)在 ,我司被稅局通知是 問題發(fā)票,被告知要做進項轉出10萬。 請問這個10萬 是 只在申報表【進項稅額轉出】那一列 填上10萬即可,還是 說 ,我們還要去 【電稅局——發(fā)票平臺】做一個 轉出或不抵扣的勾選?
勞務外包產(chǎn)生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發(fā)生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產(chǎn) 現(xiàn)在需要開發(fā)票 是在總公司的電子稅務局開發(fā)票 還是在異地納稅人電子稅務局開發(fā)票
老師請教一下 固定資產(chǎn)清算賣出如何處理,怎么開票
企業(yè)所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經(jīng)30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業(yè)的,快遞運輸損壞的產(chǎn)品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數(shù),一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發(fā)生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統(tǒng)自動生成的嗎?
分錄怎么做呢?
我們待認證有三十多萬進項
分錄的話就是 借方 應交稅費 應交增值稅 進項稅額7 貸方 應交稅費待認證進項稅額? 7
轉出的分錄呢?
轉出就是 借方成本費用科目? 貸方 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
謝謝老師
不客氣的早點休息