同學(xué), 你好 這個(gè)沒有辦法
老師您好,我現(xiàn)在的一個(gè)企業(yè)法人不做了轉(zhuǎn)讓給另一個(gè)老板,企業(yè)現(xiàn)在是19年一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模,未分配利潤有30萬,現(xiàn)在想把這個(gè)未分配利潤降到0或者虧損,(變更給后法人如果人家不要了要注銷肯定要交稅的,現(xiàn)在不想交稅)
小規(guī)模企業(yè)想注銷,現(xiàn)在未分配利潤是10萬,不想交分紅個(gè)稅,怎么調(diào)整
老師好!我公司要股權(quán)變更,稅務(wù)那邊說股東要根據(jù)未分配利潤交個(gè)人所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表上的未分利潤挺大的,每個(gè)季度也都有交印花稅。現(xiàn)在是想少交個(gè)人所得稅,請問有什么辦法嗎?謝謝老師!
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤有120萬,現(xiàn)在想做股權(quán)變更,就涉及到繳分紅稅,因?yàn)槭且患胰酥g做股權(quán)變更,有啥好的辦法不用交這個(gè)分紅稅嗎?
小規(guī)模餐飲,現(xiàn)在未分配利潤107萬,想注銷就要交20的分紅個(gè)稅,有什么辦法不用交個(gè)稅嗎?謝謝
老師,有個(gè)問題請教下,我們做民宿,平時(shí)攜程給我們結(jié)算的金額+平臺(tái)使用費(fèi)就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺(tái)結(jié)算給我們231.75元,平臺(tái)使用費(fèi)用是-13.41元,這種情況我們做賬確認(rèn)收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個(gè)分錄怎么寫?
上周我們收到稅務(wù)局電話,告之我們有三張發(fā)票有異常,需要核實(shí),主要原因是對方開發(fā)票了,但欠稅沒有交稅,我們現(xiàn)在也找不到開票方了,對方失聯(lián)了,只能是我們這邊已經(jīng)抵扣的稅款作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)要怎么操作?
房地產(chǎn)企業(yè) 給客戶開發(fā)票 房地產(chǎn)繳納產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業(yè)中有人工工資(2024年)賬務(wù)中計(jì)提了,但是到現(xiàn)在都沒有發(fā)放。合伙企業(yè)還沒有所得稅匯算清繳。這個(gè)該如何調(diào)增呢?從哪里調(diào)增?
老師,建筑企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設(shè)項(xiàng)目,也有掛靠公司的建設(shè)項(xiàng)目,我抵扣的時(shí)候必須要對應(yīng)的建設(shè)項(xiàng)目抵扣對應(yīng)的銷項(xiàng)還是不用一一對應(yīng)
就是物流運(yùn)費(fèi),對方不開發(fā)票,我們電商銷售的錢已經(jīng)提現(xiàn)到公賬上了,物流公司不開發(fā)票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個(gè)問題,上年12月資產(chǎn)過億,25年一季度扣房產(chǎn)稅還是按小微企業(yè)扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務(wù)合同,但是員工又每月固定發(fā)工資,打卡啥的。這個(gè)是申報(bào)勞務(wù)工資還是代扣代繳呢?
場地費(fèi)發(fā)票一般可用于什么公司情形
這個(gè)電商的錢已經(jīng)提現(xiàn)到公司公賬了,也可以轉(zhuǎn)嗎?
如果第四季度找發(fā)票找110萬,不就虧損不用交了嗎?
同學(xué),你好 不真實(shí)的交易是不行的
找發(fā)票是能把利潤降下來的對吧?只是這樣操作有風(fēng)險(xiǎn)是嗎老師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
盈利注銷是只交20%個(gè)稅嗎?還有其他稅嗎?
同學(xué),你好 沒有其他的了