你好!應該是當月計提次月繳納,你這樣費用晚了一個月
老師好,印花稅是不是不用計提啦,繳納時直接借:稅金及附加 貸:銀行存款 對嗎?
實際工作中印花稅是不是不計提,直接在繳納時記賬,借:應交印花稅 貸:銀行存款
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅金-印花稅,繳納時,借:應交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
印花稅不用計提,實際繳納時直接記賬對嗎? 請問印花稅不用計提,繳納當月直接入賬 借:稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 對嗎?
老師繳納實收資本印花稅不用計提直接借稅金及附加貸銀行存款不用計提嗎
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
那我9月份沒有計提,10月份怎么做?
你好!一般是通過應交稅費—印花稅科目補提一下