您好,那您紅字沖回計提折舊和固定資產
我司主營業務:車輛租賃。我司在11月向4s店采購100臺車輛,支付了5%的訂金。同時,4s店也已經開出機動車發票。因我司資金緊張,需要進行籌資。在11月底,我司用11月采購的100臺車輛與金融機構A簽定了融資性售后回租合同(A為出租方,我司為承租方。合同規定:A在11月底,把融資款直接轉給4S店。12月起,我司應每月向A付每月本金+利息)。 現狀:我司要求,收入與成本配比,在車輛未出租前,不能入固定資產,不能提折舊,也不能把折舊轉為成本。現在這批車又售后回租了,涉及到固定資產清理,請問老師,該如何處理呢
老師請教一個問題,2020年1月1號,買了一輛車,120萬原值,使用期限120個月,每個月攤折舊一萬,現在折了19個月,斷了,又想起來之后,想要重新計提折舊,這樣咋處理?這個固定資產它的固定資產卡片錄的原值120萬,一直沒有折舊,折舊是從財務賬折的,就是會計科目上自己折的,現在想讓卡片上的和科目上兩邊的資產一致,并且計提折舊 怎么處理
請問老師:1.我們出租固定資產獲得收入,相應的出租固定資產成本都有什么?例如該部分房產稅和該部分固定資產累計折舊?有做相應成本的必要嗎? 2.期間費用明細表:我們單位設置了車輛科目,里面有車輛的保險費和日常維修,年底是否要調到所得稅匯算清繳的修理和保險里?購置費是日常的硒鼓、A4紙等辦公消耗品采購,是否歸類到辦公費更合適,而不是歸集到管理費-其他,同樣還有物業費等,這樣其他的金額不會太大。
老師,我公司是村集體企業,我公司運營的便民市場正在建設中,市場建設總體承包給了一個總承包公司,建筑施工有搭建鋼結構大棚,出租攤位,有門臉房,上上個月預收了租金200萬,這個月交付使用攤位30個,門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預付了工程款300萬,那這個月我就要確認30個攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進來發票,才能抵扣增值稅,抵企業所得稅,那老師,市場還在建設中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進來工程款的專項發票,需要對方給我在發票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計入固定資產,才能計提累計折舊,才能轉入成本 請問,老師,便民市場這些業務涉及到哪些科目,怎么入賬,入賬流程告訴我一下,謝謝老師
老師您好,請問:我剛接手一個戶,前任會計給了我一堆二手車銷售統一發票,但是發票上面多數的金額是1000塊錢(二手車銷售1000不符合市場公允價),前任會計告訴我她拿到這些1000塊錢的二手車銷售統一發票,就始終沒有做固定資產清理、處置,沒有交增值稅,她覺得價格有失公允,有造假逃稅嫌疑。二手車銷售統一發票有的是去年取得、有的是今年,自從賣車后,固定資產就一直躺在賬上,至今也沒提折舊,固定資產在賬上有2000多w,請問老師,前任會計這樣不做記賬處理、不做固定資產清理、不交增值稅,這樣做對嗎?我該怎么辦?求救老師蟹蟹。
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關稅通過稅金及附加核算嗎
支付法院裁決的勞動工資,怎么記賬
老師你好,24年第4季度財務報表更正申報,利潤有變,24年所得匯算已申報,24年4季度所得申報還需要更正申報嗎,謝謝
去年的也可以紅字沖回嗎?
是的,也可以紅字沖回