您好,同學(xué)。應(yīng)當(dāng)5月建賬,12月開(kāi)始記賬。
老師請(qǐng)教一下,公司是在4月份成立的,但是12月才開(kāi)通對(duì)公賬戶(hù)開(kāi)始有流水,可以從12月份開(kāi)始建帳嗎?還是必須要從注冊(cè)當(dāng)月開(kāi)始呢?
老師好!去年9月成立的公司,9月份就開(kāi)始產(chǎn)生業(yè)務(wù)了今年1月份才核的稅,那我做賬把9月份-今年1月份的業(yè)務(wù)都做到1月份,還是從9月份開(kāi)始建賬補(bǔ)賬呢?怎么更合理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是22年5月份成立的,12月份才開(kāi)始有費(fèi)用,那么從幾月份開(kāi)始做賬呢?
老師您好:公司是23年5月份成立銷(xiāo)售大閘蟹的,一直都是零申報(bào),從10月份才開(kāi)始做帳,會(huì)計(jì)期間應(yīng)該從什么時(shí)候開(kāi)始建 ,能從10月份開(kāi)始嗎
公司5月份開(kāi)始成立,10月份會(huì)計(jì)開(kāi)始接手工作,請(qǐng)問(wèn)5月份發(fā)生的固定資產(chǎn)可以做到10月份賬里嗎?這樣折舊是不是從11月份開(kāi)始?
老師請(qǐng)問(wèn)我24號(hào)才入的職,他們的工資表都還沒(méi)算好,現(xiàn)在人事算好了確叫我簽字,其實(shí)漏洞百出,老板又逼著讓我復(fù)核簽字,而且等著發(fā)工資,本來(lái)他們20號(hào)發(fā)工資,其實(shí)是他們之前的工作,我不簽也不是,簽也不是!簽了老板又到處挑毛??!該如何面對(duì)呢?
老師,審計(jì)18章完成審計(jì)工作,為什么有評(píng)價(jià)錯(cuò)報(bào)的內(nèi)容?。慷家呀?jīng)完成審計(jì)工作了,才來(lái)評(píng)價(jià),不是已經(jīng)晚了嗎?不應(yīng)該在審計(jì)過(guò)程中,就應(yīng)該去評(píng)價(jià)錯(cuò)報(bào)嗎?
你好,咨詢(xún)一下,2024年社保、醫(yī)保核基數(shù),是核2023年的還是2024年的
1.民間非盈利組織上一年度多計(jì)提了48萬(wàn)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,在本年度怎么沖銷(xiāo),會(huì)計(jì)分錄要怎么做? 2.民間非盈利組織上一年度少計(jì)提所得稅了,本年度怎么補(bǔ)計(jì)提會(huì)計(jì)分錄怎么做?
甲方是公司法人乙方是我每次開(kāi)票我交2個(gè)點(diǎn)的錢(qián)給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來(lái)交稅,開(kāi)票10萬(wàn)X0.02=2千元,10萬(wàn)X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問(wèn)題是我拿出5%來(lái)交13個(gè)點(diǎn)的稅,請(qǐng)問(wèn)這樣的話(huà),我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬(wàn)元就可以了。
老是麻煩問(wèn)一下我更改24年匯算清繳,那年報(bào)是不是也要更改一下
匯算清繳時(shí)缺成本票,成本票是費(fèi)用票還是進(jìn)項(xiàng)票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢(xún)下,如果企業(yè)想要做減資,降低注冊(cè)資本,這個(gè)辦理流程,需要提供最新股東實(shí)繳資金流水嗎?
老師,從國(guó)外進(jìn)口來(lái)的生鮮驢肉馬肉在國(guó)內(nèi)的流通環(huán)節(jié)免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開(kāi)票我交2個(gè)點(diǎn)的錢(qián)給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來(lái)交稅,開(kāi)票10萬(wàn)X0.02=2千元,10萬(wàn)X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問(wèn)題是我拿出5%來(lái)交13個(gè)點(diǎn)的稅,請(qǐng)問(wèn)這樣的話(huà),我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬(wàn)元就可以了。