對(duì)的,是的,是這么做的
老師,我司8月份工資9月15號(hào)前沒(méi)有實(shí)際發(fā)放,那我8月份零申報(bào)可以嗎?10月的時(shí)候再申報(bào)8月個(gè)稅,10月發(fā)放9月份工資時(shí),11月份申報(bào)10月個(gè)稅,可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我7月份的工資,8月份申報(bào),9月份發(fā)放 這樣子可以嘛?然后8月份的工資,9月份申報(bào),9月份發(fā)放,相當(dāng)于8月份沒(méi)發(fā)工資,9月份發(fā)2次,這樣可以嘛?
10月份申報(bào)個(gè)稅,是9月份的工資還是9月份實(shí)際發(fā)放的8月份的工資?
老師,個(gè)人所得稅是發(fā)工資的時(shí)候申報(bào)嗎?比如9月份工資10月份發(fā),我10月份是不是需要報(bào)9月個(gè)稅?如果跨月了,10月發(fā)8月工資又如何申報(bào)?
8月份扣了社保但是8月份沒(méi)有發(fā)工資,9月份才發(fā)的,那9月份是0申報(bào)嗎,那個(gè)人的社保需要填在申報(bào)表里面嗎
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
那10月申報(bào)的個(gè)稅,就是8月9月的工資合計(jì)數(shù)是嗎?
你好,11月份申報(bào)的時(shí)候才是八九月份的工資合計(jì)啊。
發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅。
是的,稅款所屬期是10月份,申報(bào)是次月就是11月申報(bào)
對(duì)的,是的,是這么做的
好的,謝謝郭老師!
不用客氣,工作愉快。