您好,這么大金額不是一個固定資產了,在固定資產模塊按月計提折舊,上面3個數據是得不到每月折舊額的,需要看固定資產清單的
”固定資產”科目借方余額10,累計折舊貸方2,固定資產清理科目借方余額3,問資產負債表中固定資產期末余額應該填多少?是5還是11
固定資產期末借方余額5000元,累計折舊貸方余額5000元是否說明固定資產已經提完折舊
公司“固定資產”科目借方余額為6000萬元,“累計折舊”科目貸方余額為3000萬元,“固定資產減值準備"科目貸方余額為200萬元,"固定資產清理"科目借方余額為300萬元,則6月30日,A公司資產負債表中“固定資產”項目“期末余額”欄的列報金額為多少?
填截止6月固定資產凈值,是看余額表上是用1-6月本期發生的固定資產數-累計折舊數?還是看余額表上期末余額的固定資產借方余額-累計折舊貸方余額? 余額數含期初數
老師,我固定資產余額是期初余額借方是941906.16,累計折舊貸方余額是789412.01,資產負債表固定資產期末余額是152494.15元,那我要把剩余的固定資產做分錄這么做
有主賬戶,我是分賬戶,公用一個戶名,我獨立做賬,發票是給我開的,我需要做增值稅進項轉出,請問怎么做分錄
老師 我問一下 如果我們公司給自己的投資公司做擔保 計入什么科目?會計憑證上會不會反映?
老師,出口退稅金額11900元,憑證怎么做
企業工商年報社保費。“單位繳費基數:指報告期內單位繳納社會保險費的工資總額,按繳費人員的應繳口徑計算”是啥意思?
請老師給講解下應該選哪個以及理由
提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務費,以及后續換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老板,問這個月進項差多少,怎么算
老師,若做為固定資產的物品損壞或丟失,直接進入固定資產清理科目,有稅務風險嗎?
個人去稅局代開勞務費發票幾個點的個稅
請問老師,公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,去年做的固定資產清理這個科目,今年之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,這個應該怎么做賬啊?
有固定資產清單,我就是不知道分錄我要怎么寫。我發您清單您幫我看下,我該怎么做分錄金額是寫哪個
您好,好的,把清單發我扣扣郵箱401566729哈
老師已發送。我發的是2022年的清單。我先做下2022年的。然后在做2023年的。已經兩年沒折舊了。是審計要求把固定資產折舊了。
您好,能不能辛苦您發一下EXCEL版本啊,方便計算呀
好的老師
謝謝朋友,辛苦您了,我看2023年沒有幾個資產要折舊
您好,現在是2022年和2023年都沒有提折舊么,2021年12月有清單沒有呢,咱是手工賬,沒有財務軟件是不是呀,折舊的表格您要每月一張的,每月要提折舊,現在您需要補哪些呀,
財務軟件上只有固定資產期初和期末余額。累計折舊也期初期末。期初就是941906.16期末累計折舊就是789412.01,沒有別的。審計要求把剩余的每個月都補上
老師您就看2020年的那個表吧,那是最原始的表,也是我這就只有這一張表,2022年和23年是我昨天做的表,2022-2023年的每個月的表我都有做。我也不知道對不對。我發您郵箱您看下。
您好,我們是沒有固定資產模塊,折舊都是手工操作是不是啊,您說的2個數是2020年那個表格的數據,那2021年以后就沒有折舊,2021年有新增固定資產嗎,現在讓我計算哪幾年
沒有增加固定資產,現在是讓補上到2023年的
您好,????好的,那我以2022年12月的數據來計算2023年1-9月折舊
您好,我看了您的表,很亂,需要您重新整理的,2022年12月那個工作表里 辦公桌(12套)在2004.5就購入了,已折只有26個月,這個過去18年了,怎么還沒有折完呀,表格我們自己要先理清,要不審計一問答不上來。
好的,老師,那我在改下表。
您好,好的,這個表是前財務做的吧,有點亂,需要辛苦您了