你好,嚴(yán)查的話,要看你們企業(yè)情況,每個(gè)稅務(wù)局都不一樣,有嚴(yán)重罰的
“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進(jìn)銷差價(jià)”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)商品取得專用發(fā)票,進(jìn)價(jià)金額43290元,進(jìn)項(xiàng)稅額5627.7元,款已付,商品入庫,售價(jià)金額50000元。(2)銷售商品取得不含稅售價(jià)金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)盤點(diǎn)商品,商品實(shí)存金額大于賬面金額的差額為150元(售價(jià)),原因待查,上月綜合差價(jià)率26%。(4)月末按綜合差價(jià)率計(jì)算法計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價(jià)要求:①做出上述業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。②計(jì)算“庫存商品”和“商品進(jìn)銷差價(jià)”賬戶的月末余額,計(jì)算月末庫存商品的進(jìn)價(jià)金額。題目都是完整的會計(jì)分錄怎么寫還有要求②的計(jì)算怎么算
電商企業(yè),實(shí)際庫存ERP系統(tǒng)特別亂,壓根就弄不明白庫存是多少,稅務(wù)要查的話,問題大嗎?會怎么罰?賬上的庫存是按發(fā)票做的,跟發(fā)票能對得上
老師,庫存商品-蛋白分析儀,22年就一直掛在庫存商品貸方,就是不會有來票,開了銷售發(fā)票做了收入賬,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本(屬于廠家贈送),這個(gè)帳怎么處理啊,一直掛著庫存商品貸方嗎?匯算清繳不做納稅調(diào)增稅務(wù)會不會查出來?老師我還有一個(gè)問題請教您,沒有來票的已銷售的已結(jié)轉(zhuǎn)成本的總是掛在賬上還是做營業(yè)外收入?做營業(yè)外收入需要匯算清繳時(shí)填在哪列啊?感謝老師,辛苦老師了。
老師,咨詢個(gè)問題,就是之前購進(jìn)的貨一直沒有賣出,現(xiàn)在稅務(wù)稽查,讓我們自查自糾,我們現(xiàn)在想要把這些票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但銷售方不愿意開紅字發(fā)票給我們,這樣的話雖然我們稅額轉(zhuǎn)出了,但賬上沒有對應(yīng)的紅字發(fā)票能沖庫存嗎?這樣是不是系統(tǒng)里面的庫存還存在,,這樣這樣情況這個(gè)庫存怎么處理呢?
老師,我們公司是做威法定制柜的,我們給客戶設(shè)計(jì)好方案后,直接跟廠里下單,定制的東西廠里做好后直接運(yùn)到客戶家安裝,我們有很多零售客戶是不要發(fā)票的,開票只開少部分的發(fā)票,然后有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,購進(jìn)的發(fā)票我直接放入成本了,這樣的話造成收入明顯低于成本,就算入到庫存在根據(jù)開票收入對應(yīng)數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,我們實(shí)際上是沒有庫存的,會造成庫存賬實(shí)不符,不要發(fā)票的零售客戶的話老板是不愿意做無票收入申報(bào)交稅的,這樣情況的話怎么處理這個(gè)成本?
老師,把老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入到實(shí)收資本,是不是還需要交個(gè)人所得稅啊
問一下注冊資金實(shí)繳的問題,法人占股60% 另外一個(gè)股東占股40% 法人打款到對公賬戶備注投資款超過了他的比例,剩余的能不能算另外一個(gè)股東實(shí)繳呀
老師,那我們沒有從公戶發(fā)過工資,代賬公司把工資發(fā)放做到其他應(yīng)付款老板,這樣的話公司欠老板的錢比較多,一直掛著,公司又沒啥收入,給老板還不了,怎么平賬
老師,我有一個(gè)一般納稅人公司資產(chǎn)上還有一輛車,當(dāng)時(shí)購進(jìn)時(shí)已經(jīng)給了增值稅,現(xiàn)在我要把這輛車賣了并且注銷,但是請問你的增值稅這部分怎么處理呢?說我買車買成50萬,現(xiàn)在賣了10萬,這個(gè)增值稅怎么處理?
老師代賬公司做外賬,我們從來沒有從公戶發(fā)過工資,他們做賬是不是把工資發(fā)放這快做到貸其他應(yīng)付款老板了
銀行收到一筆0.01元的收單清算款,要怎么入賬
我們是二房東,租出去房子了,合同是五年,前兩個(gè)月免兩個(gè)月房租,現(xiàn)在只付了半年的房租,開票要怎么開呢,我們是個(gè)體戶,開票日期怎么選呢,還有項(xiàng)目名稱,稅率是多少
老師:對外開發(fā)票的必須要和營業(yè)范圍相符嗎?
用友軟件輸出后,繼續(xù)做賬好的話,還需要引入一次嗎,還是在原來的基礎(chǔ)上繼續(xù)做
非盈利機(jī)構(gòu)的增值稅和附加稅計(jì)入什么科目?
有具體案例嗎?能告訴我具體案例嗎?我自己怎么查?具體案例呀?
這個(gè)很實(shí)務(wù)的,學(xué)員,沒有案例情況,很抱歉