您好,這個是沒關系的,是可以重新開的
你好老師!去年的發票要求今年紅沖今年重開可以嗎?
去年的發票,今年可以紅沖重開么
去年掛的預付,今年發現進項發票去年開的,今年入賬可以嗎?怎么做?稅務這樣有風險嗎?
老師,去年的發票今年可以紅沖,重開嗎,這樣有風險嗎
老師,去年開出的發票今年沖紅后重開,可以直接抽出去年的發票放進今年的發票,不做任何賬務處理嗎
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師,有個客戶,去年6月份給他開了2千的電子專票,忘記給他了,今年對賬發現之后,給他那張票,客戶不愿意要,說跨年了,非得紅沖重新開,我想問,這張跨年的發票不可以計入今年嗎
我們去年是小規模,開電子普票是免稅,今年就是6個點,紅沖重新開,是不是要多交稅點呢
您好,不是的,你只要今年紅沖,就可以計入的
沒聽明白老師,去年電子專票2千,免稅,今年紅沖免稅的2千,然后重新開2千,不是得交6個點稅嗎
對,如果你現在,2023年重新開,是需要繳納稅款的
客戶是小規模,金額又小,就算是去年開的票,也可以計入今年吧,沒有風險吧老師
嗯對,是可以計入的了這個