可以的,根據(jù)自己的習(xí)慣做就是
老師請問下 員工的費(fèi)用報(bào)銷未報(bào)銷當(dāng)月先入賬的話 是掛其他應(yīng)付款科目嗎?
員工報(bào)銷的費(fèi)用,公司暫時(shí)沒有錢付款,是先入賬掛其他應(yīng)付比較好呢,還是等付款了再入賬,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的話是先入賬掛其他應(yīng)付款嗎?
21年因?yàn)闊o發(fā)票,先預(yù)提了一筆費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用。22年7月發(fā)現(xiàn)21年有一筆掛賬是有發(fā)票的,但未沖未計(jì)入費(fèi)用,賬上只是借:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 貸:銀行。這種情況我可以沖去年預(yù)提費(fèi)用嗎?做一筆,借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商。但發(fā)票是茶葉2萬多,我們工作是做聲光工程的,可以算辦公費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師好,我們先入庫了一筆材料,是員工報(bào)銷的,我不入其他應(yīng)付款-員工名字,入其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,可以嗎?是內(nèi)賬
我們從外面租的車輛沒有油了加油,車輛的加油費(fèi)是職工墊付應(yīng)該怎么做賬? 借:管理費(fèi)用—車輛費(fèi)用—燃油費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—員工名字 還是說記入其他應(yīng)收款? 借:其他應(yīng)收款—運(yùn)輸車隊(duì)—燃油墊付 貸:其他應(yīng)付款—員工名字
老師請問一下開辦期間老板墊進(jìn)來的錢現(xiàn)在要轉(zhuǎn)資本,目前墊的錢用其他應(yīng)付記錄的,要轉(zhuǎn)資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運(yùn)可以開13%的發(fā)票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點(diǎn),導(dǎo)致現(xiàn)在沒有期初,也沒有本月盤點(diǎn),只有本月入庫金額,現(xiàn)在該怎么結(jié)轉(zhuǎn)三月銷售成本啊,根據(jù)入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計(jì)入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增?
勾選認(rèn)證的時(shí)候,只允許抵扣賬面上本月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,這個邊際資本成本不是應(yīng)該加權(quán)平均嗎,為什么答案上是目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)*個別資本成本,沒有加權(quán)平均啊
老師,我納稅申報(bào)的時(shí)候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細(xì)加起來不對,是附表的數(shù)據(jù)帶不過來嗎?
社保繳費(fèi)工資既有2360也有2520可以嗎
增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做
電子銀行承兌票點(diǎn)了付款申請后查詢票狀態(tài)是日終自動回退票還有3天到期我提前點(diǎn)了