你好,工程施工下的間接費用 ,是這樣結轉 借:主營業務成本,貸:工程施工—間接費用
老師我聽實操課,中有一部分計入到工程施工-間接費用中 ,這種情況包括什么?如果我只有一個項目,還用入到工程施工-間接費用里面嗎? 要是換個科目核算可以嗎?記到什么科目?給說下后面明細科目?結轉這個工程施工-間接費用 按照什么比例一次結轉 ?還是 季度月度進行結轉? 實操中有個檢測費 還有工地蓋的工人房屋 ,老師說先計入到工程施工-間接費用 什么時候結轉工程施工-合同成本 二級明細給細說一下!不理解!
裝飾工程公司,本月開了發票一百萬,也收到了一百萬工程款,再開始施工,分錄怎么寫呢?第一次接觸工程類的,謝謝老師。 購買材料,借原材料 貸銀行存款 領用材料,借工程施工合同成本,貸原材料 發生費用時,借工程施工期間費用,貸銀行存款 1.那收到款怎么做分錄呢?這個月要結轉成本嗎?怎么結轉? 2,因為還沒有竣工,申報企業所得稅時,發生的收入和費用要申報嗎?還是等竣工才申報的?
建筑工地發生的垃圾清運費,收到發票 借 工程施工-合同成本-間接費用-垃圾清運費 貸 應付賬款 結轉成本怎么做呢? 借 主營業務成本 貸 工程施工-合同成本-間接費用-垃圾清運費 嗎?
老師我們結轉成本是:工程施工—結轉成本,在到主營業務成本有個工程施工—間接費用在借方,怎么做分錄到成本
老師,你好,我是建筑行業的公司,當月沒有收入的情況下,工程施工的間接費用需要每個月都要結轉嗎?比如我付項目管理人員工資,借:工程施工—合同成本—間接費用工資 貸:銀行存款,如果結轉,要怎么結轉呢?
資產卡片里錄入的資產,假如改良生產線要停止折舊,再減舊加新,請問在資產模塊軟件里需要怎么樣操作。
收到貨款為什么這么寫分錄 借:庫存現金 貸:應收賬款 借:應收賬款 貸:主營業務收入
老師賬上庫存商品因為樣多 然后有的商品都成負數了 我要怎么調過來 然后也不知道哪個入錯了型號
老師,請問下, 我們車輛23年采購進來發票上車輛類型是“純電動廂式運輸車”,現在轉讓給別的公司, 他們過戶的時候開具的二手車銷售發票上車輛類型式“封閉式貨車”,現在客戶要抵扣稅款,需要我開具增值稅專用發票,開票時應該開“純電動廂式運輸車”還是和二手車發票上的“封閉式貨車”呢?每臺車的車架號開具的時候會寫上的
老師賬上出庫和入庫金額對不上怎么辦吶 有好多 東西用沒了 然后金額還是負數呢
營業執照名變了 銀行的名暫時沒取變更 今天付款 對方給開的發票還是以前的名 需要重新開發票嗎
300購買一年會員權益,可以不分攤嗎
請問4月份停止給某位員工繳納社保,減員年月應該填寫3月還是4月?
營業執照名變了 銀行的名暫時沒取變更 今天付款 對方給開的發票還是以前的名 需要重新開發票嗎
老師,您好,銀行承兌匯票,開票日到到期日這個時間段稱之為什么?我們想和對方約定一下,從開票日到到期日這個時間要與合同約定的付款周期一致怎么表達?
如果我當月沒有開進度發票呢,那這些期間費用也要結轉嗎?
你好,期間費用是當月結轉到本年利潤 工程施工—間接費用,這個不是期間費用,是在取得收入的時候結轉到成本?
我知道期間費用是結轉到本年利潤,我的意思是這個工程施工過程中,發生的工資,辦公費用,人員社保,工地上發生的餐費這些,我都進入工程施工的間接費用,那么在沒有開進度發票時,這些間接費用我到月底需要結轉嗎?如果需要結轉,哪應該結轉到哪?
你好,沒有取得收入的時候,工程施工—間接費用 不需要結轉?
那我以前一些都結轉到了期間費用里了,那怎么辦,需要調嗎?因為我不確定那個項目還有沒有進度款了,所以間接費用都給結轉了,就留下直接費用了
你好,之前結轉了,是需要做相應調整的?
好的,我明白了,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?