你好,無票收入,再做發(fā)票的。
你好老師 小規(guī)模公司 2021年11月份客戶有3600元的貨款不要發(fā)票 當(dāng)時(shí)申報(bào)做了無票收入確認(rèn)收入申報(bào)了 現(xiàn)在客戶突然要這個(gè)3600元的發(fā)票 我開給他了 那這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理合適
老師,我們通過上海富有掃碼平臺(tái)收款,假如收款100元,實(shí)際到賬90元,10元是做手續(xù)費(fèi),但是這個(gè)平臺(tái)必須當(dāng)月結(jié)束,在下個(gè)月把手續(xù)費(fèi)匯總開發(fā)票給我們,開票信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),手續(xù)費(fèi),在當(dāng)月差額10元我要怎么賬務(wù)處理呢,在下個(gè)月我拿到10元的發(fā)票又該怎么賬務(wù)處理,謝謝老師
老師你好我們現(xiàn)在要開一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票平臺(tái)補(bǔ)貼為0.09元,222年這個(gè)款已混入在主營業(yè)務(wù)收入里確認(rèn)收入,現(xiàn)23年10月要開發(fā)票0.09元,要怎么處理這個(gè)賬
老師:請教,以前年度開據(jù)增值稅專票, 做:借:預(yù)收賬款 10009 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 99.10 主營業(yè)務(wù)收入 9909.9 后業(yè)務(wù)沖回,開負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí),借:預(yù)收賬款10009.09元,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 99.10元 主營收入 9909.99元 ,跨年后才發(fā)現(xiàn),負(fù)數(shù)發(fā)票多開了0.09元,因?yàn)榻痤~小,增值稅沒有影響 ,就是預(yù)收賬款多了0.09元。要怎么處理?
老師,上午好!去年有一筆營業(yè)外收入現(xiàn)在要做回主營業(yè)收入,在這個(gè)月補(bǔ)開發(fā)票出來了,我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?
我今天上班時(shí)間,幫這個(gè)老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個(gè)五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號(hào)上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價(jià)出口,是不是不會(huì)有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個(gè)體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產(chǎn)稅貸方余額2分錢咋調(diào)賬,調(diào)到哪個(gè)科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應(yīng)付職工薪酬-工資里面嗎
現(xiàn)昨天已開0.09的發(fā)票沒有稅額,之前2022年已做過其它業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)23年這個(gè)0.09元的款不會(huì)再付款,現(xiàn)在怎么平這個(gè)賬才對(duì)
開的是不征稅的還是啥?借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入。
是平臺(tái)給的補(bǔ)貼收入
我們開0.09發(fā)票上沒有顯示稅額
你好,借銀行存款帶其他業(yè)務(wù)收入做這個(gè)。
22年的分錄是借銀行存款0.09,貸其他業(yè)務(wù)收入0.09
現(xiàn)在是23年要怎處理這個(gè)分錄
借應(yīng)收賬款負(fù) 貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入。
好的好的,謝謝您老師!
不用客氣,工作愉快。