這兩張正負數我需要入賬做憑證的
老師我7月份多開了一張專票,這個月報稅才發現沒有作廢。那我這隔月了是不是要開一張紅字負數發票沖掉
我想問一下,之前給客戶開了張電子普通發票錯了,我現在又給客戶開了張負數的普通電子發票,又開了張正數的普通電子發票,那么我現在需要把這張負數的發票和正數的一起發給他,還是只發正數的不發負數的?
老師現在開始用數電票了 我開了一張發票由于數電票不能作廢,所以紅沖掉了,那這兩張正負數我需要入賬做憑證嗎,還是一正一負不需要處理
老師,全電發票開錯了一張,想作廢但是只能紅沖,那么正數票和負數票需要給對方嗎?還是對方可以自動在稅務賬戶中查到這一正一負的發票?這一正一負的作廢票不需要做賬吧?
老師,我開了一張數電發票的專票,當天就沖紅了,這一正一負的發票,我需要打印出來做賬嗎?還是一正一負當他不存在?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么