您好,之前的話,都是0申報了嗎
我公司稅控盤已上交,不準備開公司了,一直掛著0申報的,所以資產負債表和利潤表都沒有數據,都是0,但是現在申報企業所得稅季度表,填第三季度資產總額中不能為0,就填了0.01,以前填0.01都行啊,現在顯示:期末資產總額與資產負債表中的資產累計金額不一致,但是表上數據都是0啊,這個又不能填0,怎么辦?
老師,您好!本公司是小規模納稅人,是在2020年的11月份成立,并進行了稅務登記,在今年1月份申報去年第四季度企業所得稅申報表時,由于沒發生業務,進行零申報,填資產季初為“0”季末為“0”時,進行申報提示季初和季末不能為“0”,請問,季初季末應該什么呢?
小規模企業在電子稅務局的A20000企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表A類,申報不了稅,老是提示申報失敗,這個是怎么操作?提示內容:?[80491232]調用核心征管失敗,具體原因:主表第12行(15550.45)必須大于等于0,且在預繳方式為“按照實際利潤額預繳的納稅人”或“按照上一納稅年度應納稅所得額平均額預繳”時,一般企業必須=10行(62201.82)*第11行(0.25);“10中石油、中石化按照年度應納所得稅額50%比例就地預繳企業所得稅二級分支機構”必須=第10行*第11行*50%!
一、1.《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-8000】元;2.《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業收入_本年累計金額”為:0元;3.《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業成本_本年累計金額”為:0元;4.《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業收入和營業成本都為0,請確認是否準確填寫。二、1.《資產加速折舊、攤銷(扣除)優惠明細表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報納稅人享受資產加速折舊、攤銷和一次性扣除優惠政策的資產,會計核算的本年資產折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實。 老師申報季度企業所得稅的時候風險掃描提示出這么多 有沒有關系啊 但是確實是沒有收入成本 只有費用 也沒有折舊
公司剛成立,沒有發生業務,個稅是0收入申報填了法人,那企業所得稅季報這里人數也要填1個人嗎?但是申報季報的時候第一季度的季初資產總額必須大于0,這里怎么填呢,填0保存申報不了
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師,這樣的去年的應收賬款,如何調平,回款時入得應收,但之前根本沒下賬
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒有經過A的賬戶,我應該怎么做賬最好
老師,房地產以房抵工程款,應該以哪個時點確認收入?
天府通辦怎么改手機號
老師好 提取的年終獎在申報企業所得稅表里,管理費中填在哪一欄
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師,出售固定資產,為了增值稅和所得稅報表收入一致,可以把出售收入計入其他業務收入嗎?不計入營業外收入
企業支付50000專利技術用于生產,無殘值,計提時 借:制造費用-專利技術416.67 貸:累計攤銷416.67 請問這樣入賬是否正確
老師,老板說以工單核算成本,是指的是計劃部工單嗎?還是指得是銷售訂單?我們下一個產品銷售訂單,計劃部會分批完成的,假如10000個產品,計劃部分4個批次工單完成
對的 之前都是0申報
明白了,你期初是可以正常填寫的,他提示可以不管他
但我正常填寫后無法保存也無法暫存數據
那你需要跟專管員說一下了,他們那邊把這個提示可以修改一下,就能申報了
好的 謝謝
不客氣的,祝您開心,別再0申報了