是的,三季度已經(jīng)過去了,只能是正常申報(bào)了,然后在這個(gè)月可以紅沖,但是不影響上個(gè)月的收入申報(bào)。 3季度的發(fā)票要入賬。
老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個(gè)是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個(gè)需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
老師你好:我們有個(gè)單位第三季度的最后一天(9.30號)開了三張普通發(fā)票,但昨天老板說要把三季度開的這三張發(fā)票沖銷掉,這個(gè)單位要注銷掉,請問一下第三季度開的三張普通發(fā)票還是正常做收入嗎?那么第四季度沖紅的這三張普通還是要入賬的是嗎?
老師,小規(guī)模公司,季度都是未超30萬,未跨年,第二季度開一張普票3000,在第三季度時(shí)沖紅普票3000,重新開具一張專票3000,還開一張普票2000,請問一下普票部分沖紅比正數(shù)部分發(fā)票還多,普票多沖紅部分我要怎么做會計(jì)分錄?問的是會計(jì)分錄?正常做會影響我專票的收入部分
老師請問下,我們在第一季度和第二季度增值稅申報(bào)表上申報(bào)了無票收入,但我們第三季度又開了票給對方,我們沒有沖無票收入,在這個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發(fā)票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師請問下,我們在第一季度和第 二季度增值稅申報(bào)表上申報(bào)了無票 收入,但我們第三季度又開了票給 對方,我們沒有沖無票收入,在這 個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開票收 入,要不要把第三季度開的那張發(fā) 票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師,招標(biāo)項(xiàng)目200多萬。三個(gè)公司資格審查都過了,技術(shù)規(guī)格響應(yīng)這里帶井號的為規(guī)格響應(yīng),帶井號的有30多項(xiàng),有一家公司只響應(yīng)了5項(xiàng),這種情況屬于什么情形?
老師好!請問我要求采購能開發(fā)票盡量開發(fā)票,還是允許500元以下的零星支出按收據(jù)入賬呢?謝謝老師!
匯算清繳填了符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益免征企業(yè)所得稅這張表后,還需要填A(yù)105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎 這張表稅收金額和賬載金額是一樣的。
我是個(gè)招聘中介公司,現(xiàn)在要付返點(diǎn)費(fèi)用給企業(yè),是開招聘費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師這個(gè)題的答案理解是,1.72/(1+19%)+2.5/(1+19%)2+27/(1+19)2是把第一年股利折現(xiàn)?第二年的股利折現(xiàn)那么27為什么還除以(1+19)2不是出售了嗎
老師,個(gè)人在稅務(wù)系統(tǒng)代開五金商品,個(gè)人所得稅享受減半的政策嗎
老師,我們是工程公司,3月注冊時(shí)是小規(guī)模納稅人,開了500萬1%普票,4月提升為一般納稅人,開9%的發(fā)票,請問增值稅的稅負(fù)率需要考慮這個(gè)500萬么?
專項(xiàng)用途財(cái)政性質(zhì)資金納稅調(diào)整明細(xì)表,是有營業(yè)外收入和其他收益就要填這個(gè)表嗎
老師 你好 我想請教一個(gè)問題 我們單位最近對接過來一個(gè)當(dāng)?shù)芈糜螀f(xié)會的公司 那這個(gè)怎么做賬呢 需要做賬報(bào)稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳中工資那個(gè)表,填應(yīng)發(fā)工資數(shù)還是實(shí)發(fā)工資數(shù)
老師:那這個(gè)月紅沖掉利潤表中本月的收入成負(fù)數(shù)了,本年的累計(jì)收入金額為零是嗎?
是的,這樣的數(shù)據(jù)是對的,但是我建議你有收入時(shí)再蝗蟲,不然是負(fù)數(shù)的收入,還要去稅務(wù)局申報(bào),比較麻煩。
老師:但是這個(gè)單位老板要給注銷了,不存在有收入了,那只能還要去稅務(wù)局申報(bào)表嗎
這個(gè)去稅務(wù)局申報(bào)就可以了。