你好!入固定資產(chǎn)就好了。
購(gòu)買(mǎi)電腦時(shí)對(duì)方開(kāi)的普票,入賬固定資產(chǎn),使用一段時(shí)間后出售給個(gè)人,對(duì)方不要發(fā)票,按什么稅率報(bào)稅
老師,買(mǎi)的辦公桌電腦等開(kāi)的普票已經(jīng)記了管理費(fèi)用,能不沖掉管理費(fèi)用再記入固定資產(chǎn)嗎
老師,公司購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)對(duì)方給開(kāi)的是電子普通發(fā)票,后來(lái)公司又把這個(gè)固定資產(chǎn)賣(mài)了,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的稅率是多少,是按13%算嗎
老師,公司修了電腦買(mǎi)了主機(jī),這個(gè)可以一次性入費(fèi)用,但是現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)的電腦,這個(gè)能不能一次性入費(fèi)用啊?開(kāi)了電腦是不是要計(jì)入固定資產(chǎn)
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)筆記本電腦做辦公用,是做固定資產(chǎn)嗎,我公司是一般納稅人,那讓對(duì)方開(kāi)普票還是專(zhuān)票好
中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理:EBIT和凈利潤(rùn)怎么換算
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤(rùn)總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤(rùn)累計(jì)12400元,2024年度無(wú)票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個(gè)要調(diào)整出來(lái)交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時(shí)間,幫這個(gè)老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個(gè)五一快樂(lè)小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請(qǐng)問(wèn)速達(dá)軟件安徽省阜陽(yáng)市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國(guó)稅局5月幾號(hào)上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國(guó)內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤(rùn)總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣(mài)方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價(jià)出口,是不是不會(huì)有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個(gè)體戶(hù)老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過(guò)12萬(wàn),還需要做綜合所得匯算清繳么