你好。裝要是開出來了,你只是收到的晚,那你就不需要暫估,后面把發(fā)票取得就行,貼在憑證后面。
建筑企業(yè),9月發(fā)生業(yè)務(wù),但未付供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商未提供發(fā)票,9月可以暫估入賬嗎,請問是做原材料~暫估入庫,還是直接工程施工~暫估成本,等到發(fā)票回來再做一紅字,做一個(gè)藍(lán)字的。
老師,我們是根據(jù),發(fā)票來做賬可以嗎?比如,我們進(jìn)貨了沒有發(fā)票,我們也不做暫估入庫,等到發(fā)票來了,我們再做庫存商品轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,可以嗎?收入也是按開票的,不暫估收入?可以嗎?
老師,就是我們購買物資入庫了,沒開發(fā)票的,我這邊做賬做應(yīng)付賬款-暫估入賬。下月收到發(fā)票,因?yàn)榻痤~是一樣的,可以直接做借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 貸:應(yīng)付賬款。不做沖紅再入賬這樣做,我們領(lǐng)導(dǎo)說可以這樣做,但我覺得不可以,所以問哈老師
老師好,請問供應(yīng)商開了電子發(fā)票,只是還沒傳給我,我可以直接做賬,不要暫估入庫可以嗎
老師好,我們的供應(yīng)商給我們開出了幾張專票是2020年的了,然后老板他們一直都還沒給我做賬,估計(jì)他們找不到了,我也沒法聯(lián)系供應(yīng)商,我從電子稅務(wù)局打印出來做賬可以嗎
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
好的,謝謝老師,如果貨是9月買的,10月開票的,也可以把票做在9月嗎?那樣就不用暫估入庫了吧
9月份需要暫估入庫對的。
老師,我不想做暫估入庫,把10月的發(fā)票做在9月可以嗎
你好 這樣不正規(guī)? 建議正規(guī)處理?
好的,謝謝老師
客氣的,祝您工作愉快。