您好,等于說,這個其他應(yīng)付款不支付了嗎
老師好,我們買過來一個投資公司,公司賬上有現(xiàn)金2410,其他應(yīng)付款—法人91170,未分配利 潤-88760。 其他應(yīng)付款和未分配利潤是由于每月就給法人工資,但從未發(fā)放形成的,我們現(xiàn)在買過來了這個營業(yè)執(zhí)照,這個其他應(yīng)付款也不會支付,現(xiàn)金2410也沒有收到,想咨詢老師是把賬調(diào)平以后在開始做賬好還是承接原來的賬做好?
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了。現(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
一個小規(guī)模公司即將注銷,負(fù)債表其他科目都調(diào)平了,就其他應(yīng)付有110萬(前期老板墊支房租)未分配利潤-100萬,現(xiàn)在把其他應(yīng)付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,然后我要怎樣用以前年度損益調(diào)整這個科目去做?這個科目用的少我還不太會,想求教老師[愉快]
老師你好我們公司沒有經(jīng)營,準(zhǔn)備注銷了,沒有經(jīng)營沒有收入,工資都是借款前后借了2萬,現(xiàn)在也無力償還我做,營業(yè)外收入和其他應(yīng)付平賬,但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤,對不上,剛好相差的是這2萬借款怎么辦
老師,我們是個體戶,前期建廠都是老板個人拿錢用了200萬,走的其他應(yīng)付款,后期經(jīng)營公司的現(xiàn)金也都是老板經(jīng)手,也是走的老板的其他應(yīng)付款,,現(xiàn)在公司賬上未分配利潤有200萬了,想用未分配利潤200萬還老板前期建廠拿的錢,我應(yīng)該怎么做分錄來顯示老板前期投入的錢給還了,未分配利潤也減少了
公司就單獨把車租賃給其他公司使用,開發(fā)票怎么開明細(xì)
4月份逾期未申報,屬于個體零申報
老師請問一下,企業(yè)所得稅年度申報廣告費怎么不顯示賬載金額和稅收金額?只看到了調(diào)增金額?
老師好 內(nèi)賬是假賬嗎
所得稅是按利潤總額還是按營業(yè)利潤算?
公司年收入不到5000萬,客戶要來審廠領(lǐng)導(dǎo)說要再編個財務(wù)報表做個一個億的收入,百分之15左右,請問下稅金及附加這個金額我應(yīng)該怎么填,外賬那邊做的年累計才7萬,稅負(fù)率百分之三左右
老師請問下我們公司的挖機去改田人工和機器是公司,油是對方出,我們應(yīng)該怎樣開票?
中級可以帶計算器嗎?
公司買了一部手機,用于職工福利,設(shè)置了服務(wù)期限3年,該名員工到了第二年離職了,賬務(wù)如何處理
福利費的進項稅額不可以抵扣吧
老師您好,應(yīng)該是這么說,因為錢都在他手里了,只是怎么走這個賬
那這樣的話,? 只能是 借 未分配利潤? 貸銀行存款
老師,因為錢都是老板經(jīng)手,我們沒設(shè)置現(xiàn)金和銀行存款,前期投入走的是貸:其他應(yīng)付款-老板200萬,后期經(jīng)營走的是借:其他應(yīng)付款-老板200萬,現(xiàn)在賬上未分配利潤貸方:200萬,賬現(xiàn)在怎么能做平?利潤分配也少了,老板投入的錢也還了
只能未分配利潤和銀行存款,同時減少的,當(dāng)做分紅
老師我們沒有銀行存款科目,老師能幫忙做下分錄嗎?分紅是不是需要交稅的呀
你現(xiàn)在不是要減少未分配利潤?
是要減少未分配利潤
對啊,如果不通過銀行存款? 只能借 未分配利潤? 貸 其他應(yīng)付款
老師,我現(xiàn)在賬上是這樣的情況: 前期投資建廠完: 借:固定資產(chǎn)-200萬 貸:其他應(yīng)付款-老板200萬(前期投入時) 后期正常經(jīng)營收入的錢都是老板經(jīng)手了: 借:其他應(yīng)付款-老板200萬(后期經(jīng)營) 貸:未分配利潤-200萬 中間應(yīng)收賬款,營業(yè)收入科目就略寫了 現(xiàn)在賬面是這種情況 現(xiàn)在怎么做賬能把未分配利潤還了老板前期投入的錢 其實錢已經(jīng)在他手里了,麻煩老師幫我把分錄做一下
其他應(yīng)付款老板前期和后期借貸是平了的,未分配利潤貸方還有數(shù)
你老板前期投資的錢,你做的是其他應(yīng)付款,可以是已經(jīng)把其他應(yīng)付款清理了呀
借方和貸方可以清了,剩未分配利潤貸方還是有余額200萬,未分配利潤怎么清掉呀,總是少一個科目
你如果借方做未分配利潤的話,貸方只能是往來科目
老師您方便幫我把會計分錄做下吧,我不知道用什么科目了
我一直認(rèn)為是借 未分配利潤? 貸 其他應(yīng)付款
這樣走的話,其他應(yīng)付款貸方余額又200萬,是不是清不掉了
如果你減少未分配利潤,又沒有通過銀行存款,只能職業(yè)