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老師,我們是個體戶,前期建廠都是老板個人拿錢用了200萬,走的其他應(yīng)付款,后期經(jīng)營公司的現(xiàn)金也都是老板經(jīng)手,也是走的老板的其他應(yīng)付款,,現(xiàn)在公司賬上未分配利潤有200萬了,想用未分配利潤200萬還老板前期建廠拿的錢,我應(yīng)該怎么做分錄來顯示老板前期投入的錢給還了,未分配利潤也減少了

2023-10-07 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-07 09:45

您好,等于說,這個其他應(yīng)付款不支付了嗎

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快賬用戶5853 追問 2023-10-07 09:46

老師您好,應(yīng)該是這么說,因為錢都在他手里了,只是怎么走這個賬

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齊紅老師 解答 2023-10-07 09:47

那這樣的話,? 只能是 借 未分配利潤? 貸銀行存款

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快賬用戶5853 追問 2023-10-07 10:00

老師,因為錢都是老板經(jīng)手,我們沒設(shè)置現(xiàn)金和銀行存款,前期投入走的是貸:其他應(yīng)付款-老板200萬,后期經(jīng)營走的是借:其他應(yīng)付款-老板200萬,現(xiàn)在賬上未分配利潤貸方:200萬,賬現(xiàn)在怎么能做平?利潤分配也少了,老板投入的錢也還了

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齊紅老師 解答 2023-10-07 10:02

只能未分配利潤和銀行存款,同時減少的,當(dāng)做分紅

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快賬用戶5853 追問 2023-10-07 10:03

老師我們沒有銀行存款科目,老師能幫忙做下分錄嗎?分紅是不是需要交稅的呀

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齊紅老師 解答 2023-10-07 10:04

你現(xiàn)在不是要減少未分配利潤?

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快賬用戶5853 追問 2023-10-07 10:07

是要減少未分配利潤

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齊紅老師 解答 2023-10-07 10:09

對啊,如果不通過銀行存款? 只能借 未分配利潤? 貸 其他應(yīng)付款

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快賬用戶5853 追問 2023-10-07 10:18

老師,我現(xiàn)在賬上是這樣的情況: 前期投資建廠完: 借:固定資產(chǎn)-200萬 貸:其他應(yīng)付款-老板200萬(前期投入時) 后期正常經(jīng)營收入的錢都是老板經(jīng)手了: 借:其他應(yīng)付款-老板200萬(后期經(jīng)營) 貸:未分配利潤-200萬 中間應(yīng)收賬款,營業(yè)收入科目就略寫了 現(xiàn)在賬面是這種情況 現(xiàn)在怎么做賬能把未分配利潤還了老板前期投入的錢 其實錢已經(jīng)在他手里了,麻煩老師幫我把分錄做一下

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快賬用戶5853 追問 2023-10-07 10:19

其他應(yīng)付款老板前期和后期借貸是平了的,未分配利潤貸方還有數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-10-07 10:19

你老板前期投資的錢,你做的是其他應(yīng)付款,可以是已經(jīng)把其他應(yīng)付款清理了呀

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快賬用戶5853 追問 2023-10-07 10:22

借方和貸方可以清了,剩未分配利潤貸方還是有余額200萬,未分配利潤怎么清掉呀,總是少一個科目

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齊紅老師 解答 2023-10-07 10:24

你如果借方做未分配利潤的話,貸方只能是往來科目

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快賬用戶5853 追問 2023-10-07 10:25

老師您方便幫我把會計分錄做下吧,我不知道用什么科目了

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齊紅老師 解答 2023-10-07 10:28

我一直認(rèn)為是借 未分配利潤? 貸 其他應(yīng)付款

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快賬用戶5853 追問 2023-10-07 10:39

這樣走的話,其他應(yīng)付款貸方余額又200萬,是不是清不掉了

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齊紅老師 解答 2023-10-07 10:40

如果你減少未分配利潤,又沒有通過銀行存款,只能職業(yè)

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您好,等于說,這個其他應(yīng)付款不支付了嗎
2023-10-07
您好 請問貸款是以個人名義還是公司名義貸入的
2021-01-11
同學(xué)你好 這個可以的 有發(fā)票就行
2021-11-10
在這種情況下,如果老板不想交稅,以下是一些可能的處理建議,但需要注意的是,任何處理方式都應(yīng)在合法合規(guī)的前提下進行: 1.與前法人協(xié)商還款計劃:嘗試與前法人協(xié)商制定一個合理的還款計劃,讓其逐步償還欠款。這樣可以避免一次性處理帶來的稅務(wù)問題。 2.轉(zhuǎn)為對前法人的債權(quán)投資:將欠款視為公司對前法人的債權(quán)投資,等待未來公司盈利或者有更好的財務(wù)狀況時再進行處理。 3.用公司的資產(chǎn)抵償:如果前法人有可用于抵償欠款的資產(chǎn),例如存貨、固定資產(chǎn)等,可以通過合法的評估和手續(xù),用這些資產(chǎn)來抵償欠款。 需要強調(diào)的是,如果前法人的欠款是由于正常的業(yè)務(wù)往來或者合理的原因產(chǎn)生的,并且無法償還,在符合相關(guān)會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定的情況下,可以作為壞賬損失處理,但這可能需要經(jīng)過一定的審批程序和提供充分的證據(jù)。 例如,如果前法人由于個人財務(wù)狀況惡化確實無法償還欠款,公司可以收集相關(guān)證據(jù),如前法人的財務(wù)報表、破產(chǎn)證明等,經(jīng)過內(nèi)部審批和稅務(wù)機關(guān)的認(rèn)可,將其作為壞賬損失在稅前扣除。 但如果前法人有償還能力而故意不還,或者欠款的產(chǎn)生存在不正當(dāng)?shù)囊蛩?,那么公司?yīng)當(dāng)通過合法的途徑追討欠款,維護公司的合法權(quán)益。
2024-07-10
你好,同學(xué)。 你這如果不能確定其他數(shù)據(jù),你暫時放未分配利潤,后面確定 了有差異再做調(diào)整。
2020-09-16
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