你好,你們用的是企業會計準則做賬嗎?
公立小學,沒有食堂,每天供餐公司送盒飯給學生個老師。月初通過APP收齊了本月學生飯費,錢是直接打到學校基本戶的。下月初對請假天數進行了退費。請問怎么記賬,會計分錄我寫的對嗎? 收費時:借:銀行存款 貸:其他應付款——xx供餐公司 退費時做個和收費相反的分錄?
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了,5月份也已經支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業執照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢
老師,我們是私立學校,財政局會按學期撥生均經費給我們,下了文件可以用于支付學校的水電費,我收到生均經費做賬科目是:借:銀行存款,貸:其他收益,然后每個月支付水電費就做的:借:其他收益,貸:銀行存款,不知道這樣對不對?
你好老師,我們單位是殘疾兒童培訓的,國家會有一部分補貼,我們是先收孩子的學費,其中每月有2000是國家補貼,這2000,我們發票收入直接開給國家單位,等著國家單位下款了,我們再把這部分費用匯款給家長, 收入做賬就入借 1002 貸主營業務收入 國家補貼 應交稅費 等著后期款到位了。因為前面已經交過稅了 可以直接借銀行存款 貸 其他應付款 國家補貼 付出去 其他應付款 貸 銀行存款 這樣可以嗎
老師,我這邊是自閉癥培訓的學校,財政針對我們這樣的每個孩子每月有2000的補貼。我們單位是前面正常收費,包含了財政的2000,后期財政撥款之后我們在撥付給家長,我前面是。所屬孩子的學費開孩子的名字,屬于財政的部分開發票是財政,等后期財政要發票了,我們在把發票給財政,做賬的話前年正常做收入,后面財政款到了,我們在做,借銀行存款,貸其他應付款 家長墊付救助款,付款的時候在借其他應付款,貸 銀行存款。這樣流程對不對?
如何從會計學堂里下載租賃合同
老師,深圳這邊4月補繳24年7月—11月社保費用,有沒有滯納金啊
老師,工商年報的時候需要把其他應付款轉入實收資本的款也填入進去嗎
老師,工會經費申報的計稅依據是什么?
老師,一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還是一般計稅,是需要稅務局核定嗎?還是誰說了算
老師,我想算算我們公司24年全年的增值稅負和企業所得稅負是否正常,怎么算比較合適?是用全年的銷減進除以銷售收入?還是用實際繳的增值稅稅款?
老師農村房子也要交房產稅嗎
老師,你好,我想問下,考了初級可以直接考稅務師,還是需要先考中級呢
老師,建筑勞務公司沒有夸區域施工,一般計稅還可以差額開票嗎
工商年報中從業人數,,是按什么算的
小企業會計準則
沒有其他收益,這個科目你放營業外收入支付出去的做成本, 借主營業務成本,貸銀行放款。
但是下發文件寫了我們收到的這個錢可以用來支付水電費的
那這樣做怎么體現專款專用
要出專款專用的臺賬,你這個臺賬里面寫清楚支付了哪些業務。