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Q

老師,您好。請問:我們公司收到供應商贈送的產品,無票,我們公司財務上:賬務處理怎么做?稅法上:應該怎么做?謝謝

2023-09-27 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-27 12:31

借庫存商品 貸營業外收入 做這個

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快賬用戶6870 追問 2023-09-27 12:32

借:庫存商品 貸:營業外收入 ,對應的金額怎么來?麻煩郭老師回復問題時能全面一點,謝謝。我問題中,同時問了兩個問題。

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齊紅老師 解答 2023-09-27 12:40

對方的銷售價格 營業外收入需要交所得稅的 你買的他的產品,他贈送給你的還是單獨贈送的? 怎么給開的發票

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快賬用戶6870 追問 2023-09-27 12:55

我問了,現在不清楚到底是單獨贈送的還是在采購其他產品時順道贈送的。 那就郭老師把兩種情況的會計和稅務處理都給我說一下吧,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-09-27 12:57

如果單獨贈送上面的分錄,按照這個來做營業外收入需要正常交所得稅,你結算的成本沒有發票也需要交所得稅。

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齊紅老師 解答 2023-09-27 12:58

如果是你單位購買其他的產品贈送的,他給你開到折扣里面兩種做法,你可以直接按照折扣之后的借庫存商品貸銀行放款,就是包含著贈品,這個庫存商品里面 還有一種做法就是單獨做借庫存商品貸銀行 ,營業外收入, 這個營業外收入需要交所得稅結轉成本,不需要調增。

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借庫存商品 貸營業外收入 做這個
2023-09-27
你好,銷售方開負數發票,采購方收到發票,紅沖成本。
2023-11-10
涉及增值稅的 轉出增值稅的進項稅 借:銀行存款 貸:庫存商品(負數) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 稅務上確認進項稅轉出就可以 沖減庫存商品以后,商品如果結轉了成本,還需要對應調減所得稅的成本,
2023-11-10
你好 借固定資產 貸營業外收入??
2020-12-16
一、按市場公允價值%2B進口關稅作為樣品的價值。 借:原材料 市場公允價值%2B關稅 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 進項稅額%2B關稅 貸:營業外收入 樣品的公允價值
2021-04-08
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