你好,你長(zhǎng)期零申報(bào)的話,會(huì)引起稅務(wù)注意
老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè)成立5年稅務(wù)一直是零申報(bào),在7月開(kāi)始籌備經(jīng)營(yíng)只是有點(diǎn)零售的收入也沒(méi)申報(bào),像這種情況我 們支出的費(fèi)用能往回開(kāi)票嗎
老師,公司自成立以來(lái)一直沒(méi)有開(kāi)票沒(méi)有收入,不過(guò)有點(diǎn)營(yíng)業(yè)外收入和各種費(fèi)用支出,成立有好幾年了稅務(wù)都是零申報(bào)的,現(xiàn)在開(kāi)始做賬的話怎么做呢?跟正常的情況有什么不同,是需要將所有涉及損益類(lèi)的科目替換成以前年度損益調(diào)整就可以了嗎?
老師,你好。我們成立的一家新公司一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng),零申報(bào)會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?是不是會(huì)被列為異常戶(hù)啊?我們成立了一家公司,是用來(lái)開(kāi)網(wǎng)店的,由于運(yùn)營(yíng)一直沒(méi)有請(qǐng)到,產(chǎn)品也沒(méi)有上架,所以都沒(méi)有銷(xiāo)售額,員工沒(méi)有請(qǐng)到工資沒(méi)有,幾個(gè)月了一直都是零申報(bào),這種是不是會(huì)被列為異常戶(hù)?
老師,我們公司項(xiàng)目上有一些小時(shí)工,有時(shí)候這個(gè)月有活,他們就在這里,沒(méi)活就去別的地方,一直都是按照正常正常工資薪金申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)繳社保,沒(méi)工資的時(shí)候,有時(shí)候零申報(bào),有時(shí)候改非正常狀態(tài),然后個(gè)稅系統(tǒng)就會(huì)出現(xiàn)有的收入累計(jì)了,有的收入沒(méi)累計(jì),這種情況下如果個(gè)稅少扣了,匯算清繳時(shí)這個(gè)人離職了,少扣的部分是不是要我們補(bǔ)繳?然后這樣做我們是不是有涉稅風(fēng)險(xiǎn),怎樣做比較好呢?
老師好,我剛?cè)肼氁患夜緯?huì)計(jì),公司一般納稅人主營(yíng)酒水生意,從22年2月注冊(cè)以來(lái)稅務(wù)一直零申報(bào),公戶(hù)流水支出一些籌建期間的費(fèi)用和收到投資款,一直未有營(yíng)業(yè)收入,(期間是因?yàn)槔习鍌冎g利益問(wèn)題一直沒(méi)經(jīng)營(yíng)起來(lái))我是想問(wèn)這種情況長(zhǎng)期一年多的零申報(bào),稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是不是很大?賬也一直沒(méi)有做?這個(gè)坑能接嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶(hù),但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
那最長(zhǎng)這種情況可以延遲多長(zhǎng)時(shí)間?或者稅務(wù)問(wèn)時(shí),按實(shí)際情況說(shuō)的話可行嗎?老板當(dāng)時(shí)只是想盡快注冊(cè)一個(gè)公司名稱(chēng),領(lǐng)過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照后一直忙其它事情,一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng)
你要是真實(shí)這種情況的話,就和稅務(wù)局解釋一下就可以
好的,謝謝,我就是怕這樣解釋行不通,再給我們罰款
你們真實(shí)就是沒(méi)業(yè)務(wù),肯定就是鈴聲不好也沒(méi)事兒