這沒法開呀,必須有對方申請的。
老師,請問一下客戶已經(jīng)抵扣了的發(fā)票,現(xiàn)在做紅沖,客戶開的紅字信息表只紅沖了多出部分的發(fā)票金額,沒有紅沖對應(yīng)的發(fā)票,可以這樣操作嗎?
老師,請問客戶的發(fā)票已抵扣需要作廢,客戶也開出了紅字信息表,我這邊需要怎樣操作后才能開出正確的發(fā)票給客戶?
我們開給客戶的專票 客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在我們要沖紅我們開的這張票,是我們開信息表還是客戶那邊呢
老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了?,F(xiàn)在要紅沖,客戶開了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶給的編碼查不到這個紅字信息表。
請問,我這邊是開票方,發(fā)票客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在需要紅沖掉,是我這邊申請紅沖還是客戶那邊申請紅沖?
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計提補借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當月計提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當月計提工資+上月補計提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
客戶已經(jīng)提交紅沖申請了,我是不是可以直接在電子稅局進行紅字信息確認單錄入?
是的,是的,對方申請了,你點確認直接開具就可以。
在哪里點確認?。?
您好,您是什么開票軟件?
電子稅局啊
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NDU3OTQzMw==&mid=2649849105&idx=2&sn=360954f05cadf059b3666e974d5dd0c9&chksm=87787197b00ff881df68c7a8556561c5fe6b58d140b1fb44d8d8127fd3ebb9d00df772eeb8f8&scene=27我鏈接可以參考一下喲。
我以前開紙質(zhì)發(fā)票用的是稅控開票軟件?,F(xiàn)在是用電子稅局直接開
可以的,可以的,沒有問題。