你好,那你賬上是怎么做的?
老師好,請(qǐng)問(wèn)2018年的研發(fā)費(fèi)用最晚在什么時(shí)候加計(jì)扣除?按照政策是可以最晚延遲三年嗎?也就是2018年的研發(fā)費(fèi)用可以最晚在2021年匯算清繳的時(shí)候(2022年5月)申報(bào)扣除?
這個(gè)12月份的賬,研發(fā)費(fèi)用可以只結(jié)轉(zhuǎn)一部分到管理費(fèi)用么,然后按結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用下研究費(fèi)用的金額加計(jì)扣除?因?yàn)槔习宀幌胩潛p這么大,還是要把研發(fā)費(fèi)用科目下的金額全部加計(jì)扣除 2.這個(gè)第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表是不是不能填加計(jì)扣除表 要匯算清繳再填寫
老師,我在做年終匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用跟科目余額表里的管理費(fèi)用不一致,我查了賬目,我九月10月有兩筆分錄做錯(cuò)了,這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了,我在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填才能讓利潤(rùn)表的管理費(fèi)用跟科目余額表管理費(fèi)用一致?
老師,我們有家公司面臨破產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳了,我看去年的匯算清繳做了研發(fā)費(fèi)用扣除專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,我們2022年也沒(méi)有交所得稅,2021年的報(bào)表和2022年的報(bào)表都沒(méi)有提現(xiàn)這項(xiàng)費(fèi)用,但2021年做了這項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,這樣2022年還有必要做這項(xiàng)審計(jì)報(bào)告嗎?
在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)需要填2022年的科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)老師去年科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例是100%嗎
老師,民非企業(yè),員工報(bào)銷的快遞費(fèi),油費(fèi)和公司電話啊費(fèi)入現(xiàn)金流量表里的哪個(gè)項(xiàng)目?可以入購(gòu)買商品、接受服務(wù)支付的哪一項(xiàng)目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模,合并核算,取得專票是總公司,因?yàn)楹贤涂偣竞灥膶?shí)際業(yè)務(wù)是分公司,專票能抵扣嗎?
老師建筑企業(yè),凡事從外邊請(qǐng)的工人都是屬于勞務(wù)分包費(fèi)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
老師,非盈利組織機(jī)構(gòu),企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個(gè)現(xiàn)金流量哪個(gè)項(xiàng)目?支付的培訓(xùn)費(fèi)退回來(lái)了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個(gè)項(xiàng)目?
老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬(wàn)元的價(jià)格(其中,4萬(wàn)元為相關(guān)費(fèi)用)購(gòu)入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬(wàn)元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對(duì)債券溢價(jià)進(jìn)行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價(jià)為( )萬(wàn)元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者社保交的是靈活就業(yè)的,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)扣除多少社保費(fèi)
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出
好,這個(gè)是在2022年做的嗎?如果是的話可以。
是的 2022年做的
可以的,可以這么做的。