你好,支付給勞務(wù)公司的費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
那派遣員工的工資社保公積金個稅這些都是直接做勞務(wù)費(fèi)嗎?
社保跟公積金公司全額承擔(dān),公司繳納的那部分也錄入勞務(wù)費(fèi)嗎?
是的呢,因?yàn)槟愣嫁D(zhuǎn)給對方勞務(wù)派遣公司了呢
好的,也就是轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司的所有費(fèi)用全部做勞務(wù)費(fèi),不論是社保公積金,工資還是個稅,是吧?
你可以參考一下,因?yàn)槲疫@邊不清楚你有沒有直接支付給直接的部分,有的話就需要計(jì)入自己公司的支出 發(fā)生勞務(wù)派遣費(fèi)用時 1、一般計(jì)稅 借:生產(chǎn)成本、工程施工等 管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款(直接支付給勞務(wù)派遣公司部分) 應(yīng)付職工薪酬(直接支付給員工部分) 2、簡易計(jì)稅 借:生產(chǎn)成本、工程施工等 管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款(直接支付給勞務(wù)派遣公司部分) 應(yīng)付職工薪酬(直接支付給員工部分)
崗位是銷售人員,全部有勞務(wù)派遣全程受理,工資,社保,公積金,個稅全部轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司發(fā)放及扣繳,當(dāng)月支付這些費(fèi)用當(dāng)月收到派遣公司開來的發(fā)票
那你全部走勞務(wù)費(fèi)就可以的呢
全部錄入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)是吧
是的呢,你的理解正確的呢,因?yàn)檫@些費(fèi)用你都是直接付給勞務(wù)派遣公司,而不是直接支付給員工
好的,謝謝您!
不客氣,祝你一切順利的呢