您好,公司支付的只有派遣費(fèi),社保公積金與勞務(wù)派遣公司承擔(dān)
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
如何寫會(huì)計(jì)分錄
借成本費(fèi)用~勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款等
老師能具體點(diǎn)嗎?工資社保公積金及勞務(wù)費(fèi)的具體分錄,謝謝老師了!
您收到的只有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,所以,只記錄勞務(wù)費(fèi)
人力資源開了一張社保公積金合計(jì)金額普票,還有一張收取勞務(wù)費(fèi)的專票,還有一張工資和個(gè)稅合計(jì)金額普票,一共三張發(fā)票,這些全部錄借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸:銀行存款這樣嗎?
麻煩發(fā)下發(fā)票,感謝
應(yīng)稅勞務(wù)名稱寫的是人力資源服務(wù)*派遣服務(wù)費(fèi)用
兩張普票這樣寫,另一張收勞務(wù)費(fèi)的專票寫的是人力資源服務(wù)*服務(wù)費(fèi)
那就是了,普通發(fā)票借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi),專用發(fā)票,借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
工資個(gè)稅社保公積金全部入到管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)嗎?,需要寫分三級(jí)科目嗎
是的,不需要區(qū)分,都是勞務(wù)費(fèi)
企業(yè)繳納的那部分社保公積金也全部錄入勞務(wù)費(fèi)嗎?
企業(yè)繳納的做成本費(fèi)用
也就是說,所有轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司的費(fèi)用,包括社保公積金,還有派遣人員的工資及個(gè)稅以及勞務(wù)費(fèi),全部統(tǒng)一錄入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)這個(gè)科目是吧?
是的,因?yàn)橹蝗〉靡粋€(gè)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票