收到電梯限速器發(fā)票,發(fā)票上開的是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*限速器技術(shù)服務(wù)費,涉及的稅種可能包括: 1.增值稅:對于提供的限速器技術(shù)服務(wù),服務(wù)提供方需要向稅務(wù)機關(guān)繳納相應(yīng)的增值稅,具體稅費比例根據(jù)具體政策和地區(qū)可能會有所不同。 2.所得稅:技術(shù)服務(wù)提供方需要就技術(shù)服務(wù)收入扣除相關(guān)的成本、費用后,利潤部分按照企業(yè)所得稅法規(guī)定的稅率繳納企業(yè)所得稅。 3.附加稅費:在繳納增值稅的同時,還需要根據(jù)實際繳納的增值稅數(shù)額,按照一定比例繳納城市維護建設(shè)稅和教育費附加等附加稅費。
老師你好,請問一下科技公司上月做了暫估服務(wù)成本,這個收到多種費用票,兩張勞務(wù)發(fā)票,和一張購進技術(shù)服務(wù)類的發(fā)票,哪些能沖上月的暫估服務(wù)成本呢
老師,請問下,我們是醫(yī)療儀器商貿(mào)有限公司,我們給醫(yī)院開票,開票內(nèi)容是彩超保修服務(wù)費,這個到底是按照13%還是按照6%開,我們是一般納稅人企業(yè),有兩個稅率分別是13%和6%。(經(jīng)營范圍:電子產(chǎn)品、電子元器件、I類、II類、III類醫(yī)療器械及配件的銷售、維修服務(wù)及設(shè)備安裝、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;電子產(chǎn)品、辦公用品計算機軟硬件批發(fā)兼零售;商務(wù)信息咨詢;會議會展服務(wù))
老師,請問收到和開具的研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*數(shù)據(jù)服務(wù)費怎么做賬?收到和開具的都是增值稅專票
境內(nèi)公司向境外公司提供這類服務(wù),服務(wù)發(fā)生在境內(nèi)。 交易編碼:228039 其他技術(shù)服務(wù) 技術(shù)服務(wù)費 交易附言:生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)費(自動化機器), 問題1:開具6%增值稅普通發(fā)票,是否按照這個金額申報繳納增值稅,會涉及到免抵退的問題嗎? 問題2:需要到稅局備案嗎,如需備案需要哪些資料。 問題3:外管局上需要做那些流程
老師好,物業(yè)公司收到研發(fā)技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,請問這個需要繳納技術(shù)合同印花稅嗎?謝謝!
金蝶期初數(shù)據(jù)錄入有錯怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開票出去單位可以轉(zhuǎn)換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現(xiàn)嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細(xì)清單,在明細(xì)賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶個人手里收購的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
出口退稅,去年12月份的進項發(fā)票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
我知道了,您這是銷售方需要交的稅種。請問接收發(fā)票的一方,會涉及哪些稅種?比如收到電梯限速器專票,可以抵扣進項,還有其他呢
同學(xué)你好 這個要交印花稅的
老師,這個技術(shù)合同,是按價款的萬分之三交印花稅嗎?
同學(xué)你好 嗯 這個印花稅是萬分之三的