在具體的什么問題。
@郭老師繼續(xù)回答,謝謝啦,@郭老師
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固定資產(chǎn)清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產(chǎn)品出差的差旅費,是直接計入生產(chǎn)成本_A產(chǎn)品,還是計入制造費用,在結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品
老師您好,請問電子稅務局紅沖發(fā)票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經(jīng)認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
老師您好,請問電子稅務局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現(xiàn)在一次性發(fā)放,個稅怎么計算?因為有以前年度的工資一共 20萬,但是個稅都沒有計提
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現(xiàn)在注冊公司是要求5年內(nèi)交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了,沒有發(fā)現(xiàn)問題,項目經(jīng)理又安排人再看一遍是什么意思?
1.我們是小規(guī)律 然后已經(jīng)開了 專票,現(xiàn)在還需要開普票 這個稅 是只算 專票 還是算合計???
2.一般納稅人公司,9月對公流水交了殘保金,2萬多,怎么做賬,分錄怎么寫?
3.購買辦公用品的地方不能開發(fā)票 讓別人給開的 那別人是虛開發(fā)票嗎
你好,季度30萬以內(nèi)普通發(fā)票可以免增值稅,專票的需要正常。
借管理費用,殘保金貸其他應付款殘保金 借其他應付款,殘保金貸銀行存款。
對的是的,你從a公司購買B公司給你開發(fā)票,B屬于虛開。
我原來在企業(yè)上班,社保在單位,后來單位經(jīng)營不行了,就沒有給我交社保,也沒有給我移除,現(xiàn)在他們都找不到人,怎么去新單位交社保
那你看下,讓新企業(yè)你能增員吧。
社保稅收完稅證明 在哪里打印出來
1.登錄電子稅務局,點擊【辦稅服務】-【申報事項】-【稅收完稅證明開具】的順序進入完稅證明開具頁面; 2.選擇稅款所屬時期、征收項目、開具格式,點擊【查詢】按鈕,頁面根據(jù)查詢條件展示查詢結(jié)果; 3.點擊【開具】按鈕,彈出PDF頁面; 4.點擊【打印】按鈕,打印《稅收完稅證明》
自然人獨資有限公司沒有實繳注冊資金欲轉(zhuǎn)讓股權給多個股東怎么籌劃?要繳個人所得稅嗎?
你好,未分配利潤是不是盈利的?
借管理費用,殘保金貸其他應付款殘保金 借其他應付款,殘保金貸銀行存款。 老師,沒有明白
環(huán)保金繳納的分錄,第一個是計提,第二個支付。
你好,未分配利潤是不是盈利的? 沒有盈利,前兩年都是虧損
那你看一下你稅務局那邊認可0轉(zhuǎn)讓吧,如果不認可的話,就1元轉(zhuǎn)。
對的是的,你從a公司購買B公司給你開發(fā)票,B屬于虛開。 那這樣的就太多了 公司要求發(fā)票但 購買辦公用品的地方不能開 他就讓別人開 就是加個稅點 這樣也是虛開嗎
對的,是的。屬于虛開的。
給客戶的回扣,如何入賬? 無票支出報銷,匯算清繳納稅調(diào)增 借銷售費用傭金,貸銀行 可以。 好的。老板中秋節(jié)給客戶的京東購物卡如何入賬?
你好銷售費用、招待費。
以前年度年度未開得發(fā)票納稅調(diào)增,及調(diào)增繳納的增值稅及企業(yè)所得稅稅款怎么做賬 實際未開的發(fā)票調(diào)增是什么意思啊,就是你有收入沒有做,是這個意思嗎? 沒有開得成本票納稅調(diào)增,還有就是進項稅額轉(zhuǎn)出
借以前年度損益調(diào)整, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 沒有開發(fā)票的,你賬上多了成本費用,實際有業(yè)務的不用做賬務處理。
借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補稅款貸銀行放款, 借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費、企業(yè)所得稅, 借應交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款。