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老師您好,請問在二手車市場處置掉公司的固定資產車輛,大概如何做分錄,是不是這樣: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:銀行/庫存現金 貸: 固定資產清理 借:固定資產清理 貸:其他業務收入(用收到的賣車前/(1+13%)*13%

2023-09-17 21:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-17 21:03

您好,對的,這個分錄整體是沒錯的哈

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快賬用戶5007 追問 2023-09-17 21:18

請問老師,貸方的二手車銷售交稅的科目叫什么?

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齊紅老師 解答 2023-09-17 21:18

增值稅的這個的是

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快賬用戶5007 追問 2023-09-17 21:19

我最后一個分錄寫錯了,應該是不是: 借:固定資產清理 貸:其他業務收入(用收到的賣車錢、(1+13%)) 應交稅費?((用收到的賣車錢、(1+13%)*13%)

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齊紅老師 解答 2023-09-17 21:22

相當于多一個應交稅費就可以

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您好,對的,這個分錄整體是沒錯的哈
2023-09-17
你好同學,應該是貸 固定資產處置收益1
2023-04-10
2、收到款項 借:銀行存款18000.00 貸:固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅 這筆分錄要增加稅金 沒設置處理損益,用營業外收入可以
2024-07-11
你好,是的,是這樣處理的
2021-10-21
清理殘值 借:固定資產清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規模按1% 結轉固定資產清理科目余額 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
2024-11-11
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