您好,對的,這個分錄整體是沒錯的哈
老師你好,我們企業有臺車賣了,固定資產清理的分錄,借:累計折舊,固定資產清理,貸:固定資產;借:庫存現金,貸固定資產清理,應交稅費_銷項;假如是處置損失,借:營業外支出,貸:固定資產清理,對嗎
賣公司的車,收入五萬,分錄是借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產,借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費,因為虧了所以就是借:營業外支出,貸固定資產清理!請問稅如何繳納呢?謝謝老師了
請問,處置固定資產 ①借 固定資產清理 12 累計折舊 2 貸 固定資產 14 ②借銀行存款 13 貸 固定資產清理 13 ③ 借固定資產清理 1 貸 營業外收入-固定資產處置收益 1 是這樣做分錄嗎
老師,我們公司是一般納稅人,銷售自己從外購入的二手車,我的賬務處理是:借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:庫存現金 貸:固定資產清理 應交稅費-增值稅 借:固定資產清理 貸:資產處置損溢這樣可以的嗎
老師您好,請問在二手車市場處置掉公司的固定資產車輛,大概如何做分錄,是不是這樣: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:銀行/庫存現金 貸: 固定資產清理 借:固定資產清理 貸:其他業務收入(用收到的賣車前/(1+13%)*13%
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
請問老師,貸方的二手車銷售交稅的科目叫什么?
增值稅的這個的是
我最后一個分錄寫錯了,應該是不是: 借:固定資產清理 貸:其他業務收入(用收到的賣車錢、(1+13%)) 應交稅費?((用收到的賣車錢、(1+13%)*13%)
相當于多一個應交稅費就可以