您首先可以在電子稅務(wù)局試一下能不能更正申報(bào),如果不能更正申報(bào),就直接去稅務(wù)局柜臺(tái)辦理更正申報(bào)。
申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)還沒(méi)批準(zhǔn),2021年所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎,2022年季度申報(bào)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?
更正申報(bào)2021年匯算清繳報(bào)表,內(nèi)容是研發(fā)費(fèi)用挑出,需要加計(jì)扣除嗎?
2022年第4季度填報(bào)了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,做2022年匯算清繳時(shí)可以不填加計(jì)扣除嗎?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在季度所得稅不申報(bào), 次年匯算清繳的時(shí)候再做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
你好,我們有一臺(tái)研發(fā)設(shè)備2021年計(jì)提折舊了,當(dāng)年算了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了,后來(lái)在2022年設(shè)備退回了,我們賬上調(diào)整了以前年度的研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在需要更正2021年匯算清繳和2022年匯算清繳研發(fā)加加扣除涉及到的金額,就是會(huì)2021年要補(bǔ)稅和2022年要退稅,是不是要更正匯算
免稅收入為什么不計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?
進(jìn)項(xiàng)票可以是本地購(gòu)進(jìn)嗎?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模公司新開,打入公賬的錢,怎么才算注冊(cè)資本?注冊(cè)資本實(shí)繳金額,需要幾年必須全額實(shí)繳?
老師,我們公司是一家勞務(wù)公司,剛完成實(shí)繳驗(yàn)資錢就轉(zhuǎn)出去了,如果以股東借款的形式出去是不是一年之內(nèi)需要還回來(lái),否則需要交分紅稅,這個(gè)怎么操作會(huì)比較好
農(nóng)業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,別人開不了發(fā)票給我們,收據(jù)可以入賬嗎?
老師我們公司給紅十字會(huì)會(huì)捐款5000這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何寫?
老師:股權(quán)變更電子稅務(wù)有操作流程嗎?
老師,應(yīng)收與實(shí)收不一致,實(shí)收與票額一致,那應(yīng)收與實(shí)收的差額怎么處理
老師,網(wǎng)上變更公司法人,變更股權(quán),取消監(jiān)事,變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,沒(méi)有通過(guò),讓提供新舊法人兩個(gè)決議,為什么要提供兩個(gè)決議
發(fā)票里的項(xiàng)目名稱能改嗎?有農(nóng)副產(chǎn)品*陳皮改為禮品*陳皮
電子稅務(wù)局可以申報(bào)。 因?yàn)椴荒苎邪l(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我表單里不勾選研發(fā)費(fèi)用加計(jì)那個(gè)表就到不了下一步, 所以是不是研發(fā)那個(gè)表也要勾選, 里邊數(shù)據(jù)都填0?
對(duì)的,要勾選上金額寫0就可以。 嗯,這樣估計(jì)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示,你可以直接略過(guò),進(jìn)行下一步就可以。
好的。 沒(méi)更正前匯算清繳繳稅是2萬(wàn), 更正后不能研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除要調(diào)增1萬(wàn),總計(jì)實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅額是3萬(wàn)嗎? 本能累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額2萬(wàn)沒(méi)有自動(dòng)出來(lái) 實(shí)際應(yīng)補(bǔ)的是1萬(wàn)
是這個(gè)意思哦。哦哦
就按實(shí)際應(yīng)補(bǔ)3萬(wàn)提交嗎老師? 更正前已交2萬(wàn)沒(méi)出來(lái)
應(yīng)該呀。您更正申報(bào)之前已經(jīng)申報(bào)過(guò)的稅款肯定會(huì)抵減的。
哪我是按3萬(wàn)那個(gè)提交嗎?
正常應(yīng)該是扣除之前已經(jīng)繳納的,按差額繳納。
之前已繳納的那個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)出來(lái),不知道我能提交嗎?
你點(diǎn)擊繳款,看看能不能出來(lái)那個(gè)數(shù)。