旅客服務的機票、火車票、客車票、地鐵票或者是船票 這些需要計算抵扣 旅客服務的電子普通發票 農產品自產自銷免稅普通發票或是專票一百分之三按照發票票面計算抵扣。
您好!老師,我們公司是有兩個入股投資公司,這里就管兩個叫A公司,B公司,其中一個A公司想要撤資進行股權轉讓,然后A公司那邊請了審計團隊,要求審計到2022年3月,我公司去年買了一塊地皮,但是原產權人與租賃方租賃合同未到期,產權過戶完,我公司到現在并沒有與租賃方重新簽訂合同,2022年6月份的時候打過來一筆租金我記在了其他應付上,因一直未確認是否合作,我們也未開票,現在審計公司那邊按照原產權人與租賃方的租賃合同估算了收入,并計入我們公司財務報表里出具審計報告,我想問下老師這種情況可以這么操作嗎?對我們公司財務及報稅這款塊有多大影響?因為審計報告我們這邊還要蓋章并且財務報表財務人員還要簽字?會對我個人有什么影響嗎?
根據金四上線工作安排,要求清理納稅人識別號重復現象,我單位注銷了扣繳義務人登記,保留了單位納稅人登記,有以下注意事項∶ [釘子]所有專項附加扣除信息均需重新選擇扣繳義務人,否則單位扣繳端無法更新個人數據,具體操作:登錄個稅APP→專項附加扣除填報→選擇已錄入的填報記錄→修改→修改申報方式→選擇扣繳義務人→更換原因(其他原因)。 [釘子]因今年稅務登記變更,導致1-3月收入無法累計,4月工資已代扣的個稅與系統實際申報數據可能存在差異,會在5月工資中調整。 [釘子]全年收入分屬兩個單位,扣繳系統中本年1-3月收入無法與4-12月收入累計算稅,可能會影響適用稅率,次年匯算清繳時需個人補繳稅款。 請各聯絡員傳達到每個人,專項附加扣除信息修改在5月4日下班前完成!,求解謝謝老師,這什么意思
老師,請問什么情況下計算抵扣?什么情況下憑票抵扣? 這兩者分別又有什么區別?這個是有法規要求的嗎?如果選錯了抵扣方式會影響稅務稽查嗎? 會影響財務入賬嗎?具體是怎么影響呢?麻煩老師詳細幫忙解釋下
老師,我在接一家公司的賬時候發現22年的某月前會計記的主營業務成本少入了一個0導致成本結轉少了20多萬。按22年情況其實不用交企業所得稅。但是因為少了20多萬成本需交企業所得稅。在今年我訂正的時候入的是借方未分配利潤調整,老師請問我這樣訂正是否正確?對于這個多交的企業所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤是不會影響本年利潤,從而沒辦法彌補今年的企業所得稅抵扣數,是這樣嗎?
合伙企業合伙人之一做匯算清繳的時候才發現納稅調整項目明細表里41行合伙企業法人合伙人應分得的應納稅所得額賬載金額填寫0。(2024年我沒有確認投資收益),現在的問題是如果按照稅收金額全部調增金額比較大,跟領導報的預算稅款差好幾萬。有什么補救辦法嗎?樸老師之前回復過:不過,如果存在符合會計準則規定的特殊情況,如在2024年年末已經滿足收入確認條件,但由于某些原因在2025年1月才實際進行賬務處理,這種情況下則應根據具體情況判斷是否可以將該金額調整到2024年的賬載金額中。怎么樣可以證明滿足收入確認條件呢?樸老師在的話回復一下吧?;蛘哂薪涷灥睦蠋煄兔貜鸵幌?,有點著急,謝謝了。
老師稅控盤減免的分錄如何做 管理費用到減免
年中接賬如何錄入科目余額,未分配利潤借方
規上企業是什么意思啊?
老師下午好!我公司采購了一批辦公電腦,單臺價格2000多,合計總價不到到2W,可以直接入當期費用嗎
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
香煙不是出售的,只能做招待費嗎
你好老師,業務員幫公司銷售產品,他賣給客戶,公司按折扣收業務的錢,客戶欠業務的錢,這些要怎么做分錄啊
2023年12月10號開具了兩張增值稅發票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷,后發現發票開具單價錯誤后恢復服務登記,2023年12月28號對開錯的兩張發票,開具了紅字發票,然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍字發票,請問這兩張藍字發票在個人所得稅上應計入哪個稅款所屬期,或者說應該具體如何處理?(這個個體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
老師,同一個商品,售賣單價不同,我怎么算平均單價
請問一件代發商品何時確認收入繳納增值稅
選錯了抵扣方式,如果你多抵扣了的話,需要補稅的。
少抵扣了,這個影響不大的。
通行費發票到底是計算抵扣還是憑票抵扣呢? 為什么有些要計算抵扣有些要憑票抵扣?增值稅普通發票都是可以抵扣的嗎
高速公路的電子通行費普通發票才可以抵扣,需要在勾選平臺里面勾選,和專票一樣。
過橋過閘的有紙質的發票計算抵扣。