8月發票到后,待認證轉認證 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證進項
老師您好, 關于車的發票做進項稅額轉出,我有點不明白。7月份收到的機動車發票已入賬也已經認證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進項專票。那么7月份這筆已經抵扣的稅額8月份我得做進項稅額轉出,要怎么做呢
老師 你看我這樣做對不對 1月2月都收到了進項發票 3萬 我做的到分錄待抵扣進項稅額 然后3月開了發票 我認證了2萬進項 我就把待抵扣轉2萬到進項 這樣對不對呢
你好..比如我7月認證了一張6月份的發票..我認證完對方紅沖了..等于我進項就轉出了一張..8月份認證7月份發票的時候他有給我重新開了一張..(7月份時候開的) 我的分錄應該怎么做.. 他紅沖了..我應該怎么做分錄
老師好,我今天申報7月增值稅,我發現我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣,然后這個成本票我7月記賬直接按照價稅合計的錢做的賬8月又把這張抵扣了的話我怎么做分錄呢
老師,我7月份做了這樣一筆分錄,然后8月進項發票到了,我也認證抵扣了,我要怎么做分錄
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師,只有異地施工才需要預交增值稅吧,本地施工不需要吧
老師,小規模納稅人,開普票部分不用繳稅,我做帳時候放到應交增值稅了,現在想清理科目轉出來,放到營業外收入嗎
剛接手一家新公司,看到科目余額表里面一家應收賬款還有200萬沒有到賬,但是實際已經到賬了,,以前是代賬公司做的,這個要怎么解決
NC系統怎么找在產品數量,對應的在產品數量的金額
老師,公司開銀行承兌為什么要付給銀行保證金和手續費呢?
老師,請問公司法人當過兵,現在是退役軍人,并且還有殘疾證,有什么稅收優惠政策嗎?
老師,沒有購買社保,一直有發工資,有沒有風險呢?業務是真實的
五花肉開哪項?請問老師
一般納稅人需要報工商年報么?
8月也付了這次稅費的,怎么做分錄
就是我寫的這個轉增值稅的分錄,其他正常做就是
我這是海關稅費,我沒做過的,請老師幫忙,我一個借方待抵扣,貸方待抵扣,不就沒了,是不是再做一筆借應交稅費 增值稅 進項稅額 貸銀行存款
尼是一般納稅人, 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 建議你好好學學實操
增值稅是不用交啊,但是海關的進項稅額,我銀行存款扣了錢的啊
8月發票到后,待認證轉認證 借:應交稅費-增值稅-進項 ? ? ? 應付賬款-暫估 貸:應交稅費-待轉進項 ? ? ? 銀行存款
所以你剛剛回答的,8月發票到了以后那個分錄,不是那樣做的對吧,改成你現在回復我的這個,你這個應付賬款暫估,估的是什么啊,你這個分錄和之前的根本平不了
關鍵是你那個應付賬款什么時候支付?
沒有付,不知道什么時候付,對方也沒開發票,現在就是海關這邊關稅我支付了,我覺得和應付賬款什么時候付,沒關系吧
你先掛的應交稅費-待抵扣進項需要轉入應交稅費-增值稅-進項。 因為您的應付賬款包括應交稅費-待抵扣進項,銀行付款交的增值稅實際就支付了部分應付賬款