上面兩筆分錄,都 要紅字沖銷掉
請問,工程施工中,未收到發(fā)票這樣做對不對 借:工程施工-暫估。 貸:銀行存款 月末結轉 借:主營業(yè)務成本 貸工程施工-暫估 那紅字沖回,然后怎么做
實際發(fā)生的合同成本 借:工程施工 貸:應付工資、庫存材料等 已結算的工程價款 借:應收賬款 貸:工程結算 已收的工程價款 借:銀行存款 貸:應收賬款 確認的收入、費用和毛利 借:工程施工——毛利 主營業(yè)務成本 貸:主營業(yè)務收入 工程完工時,將“工程施工”科目的余額與“工程結算”科目的余額對沖 借:工程結算 貸:工程施工。請問老師,主營業(yè)務成本怎么計算?謝謝!
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應付賬款2.開出發(fā)票確認收入借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結算 借:工程結算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結算
我是建筑業(yè),成本票不夠,月底暫估 借工程施工100 貸應付賬款~暫估100,結轉成本時 借主營業(yè)務成本100 貸工程施工100。次月沖暫估 借工程施工-100 貸應付賬款~暫估-100,對嗎?
老師,請問下工程施工這樣做分錄對嗎 預收工程款: 借:銀行存款 貸:應收賬款 收到工程結算單: 借:應收賬款 貸:工程結算 開發(fā)票 借:主營業(yè)務成本 (工程施工轉主營業(yè)務成本) 借:主營業(yè)務成本 貸:主營業(yè)務收入 貸:工程施工 完工 借:工程結算 貸:工程施工
老師那建筑勞務公司不管差額開普票還是專票都要按發(fā)票上的稅費計入貸應交稅費簡易計稅是吧
老師建筑勞務公司選擇簡易計稅,給甲方開差額征收全額開票的發(fā)票是開的普票還是專票啊,是不是要開專票然后取得發(fā)票都是普票就可以
老師,那建筑勞務公司一般納稅人是否可以選擇簡易計稅是稅務局核定是吧如果選擇了簡易計稅就可以扣除分包款差額征收全額開票是吧,那材料機械用油,還有沒有分包的直接人工這些可以扣除嗎?還是只能扣除分包款
你好出租車定額收款憑證票收費聯(lián)可以用于報銷嗎票上沒有寫日期,有加蓋出租車定額收款憑證收費專用章
現(xiàn)在營業(yè)執(zhí)照注銷 需要登報嗎?
主營業(yè)務是零售:蔬菜、水果、肉、冷鮮禽、蛋、水產品。但是生鮮超市實際業(yè)務有將地盤租賃給供應商讓他們陳列貨物。對方要求我們給他們開票。這種能開票嗎?不在經營范圍內。但是是實際發(fā)生的業(yè)務。
某企業(yè)采用計劃成本法進行材料的日常核算。2021年12月1日從異地購入一批材料,該批材料計劃成本380000元,取得專用發(fā)票上注明的價款為360000元,增值稅稅額為46800元;購入材料發(fā)生運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為60000元,增值稅稅額為5400元,全部款項以銀行存款支付。12月3日,收到該批材料并驗收入庫。不考慮其他因素,下列各項中,會計處理正確的是()
您好,老師,我想請問一下,財務發(fā)財務報表明細賬給我,固定資產在資產負債表有數(shù),但是明細賬查顯示上年不用折舊,問了財務說已經在2023年已提完折舊,資產負債表有數(shù)是凈殘值,請問申報年報的固定資產模塊怎么填寫。
公司產的商品過期報損,記管理費用還是營業(yè)外支出
老師好,我想問一下小規(guī)模公司有沒有必要開社保戶?
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相同分錄,全部紅字是嗎
老師在嗎
對的,同學,理解正確
好的,感謝老師!
好的呢,同學,祝你生活愉快