同學你好 這個可以的 做福利費 付給A 收發票
請問老師: 一、代理費和傭金的區別是什么?企業所得稅中傭金受5%的限制(一般企業),代理費不受限制吧?代理費和傭金開發票的話,開什么內容?謝謝 二、假設a是被代理人,b是代理人,b找了c成為二級代理人,b、c均是以a的名義開展業務,收入分成是由a將代理費支付給b,b再將收入中c的部分支付給c,按照所得稅法,a的是銷售傭金,是受5%限制的,而b支付給c的代理費則可以在b公司企業所得稅前全額扣除,b不受所得稅的傭金限制(因為代理費不是傭金,而且業務的開展也是b、c兩家代理商去實際操作,如布線安裝等工程)而企業所得稅對代理費沒有限制,這樣理解對嗎?謝謝 三、傭金合同一般稱為居間合同,是中介機構或個人以自己的名義開展業務,和代理合同不同,這樣理解對嗎?謝謝
我公司是合伙企業,現在采購這邊有做賬的問題請教老師: 一個是運輸和采購工藝品這兩個環節我們取不到發票,因為請的都是個人或者是散戶,對面是不開票給我們也不去稅局代開,這部分我們會計要怎么入賬? 二是老板為了方便與供應商們結算,都是先用私戶進行支付了,那這部分我們要怎么做呢?
我們公司是境內企業,要從境外企業B進口貨物,貨物是境外工廠A生產直接發貨的(A,B不在同一國家和地區),我們合同是跟B簽訂的,進口報關也是由我們自己辦理,也就是說這批貨是B先從A購買并在B企業所在地報關一次,我們再從B進口并在我國報關。然后現在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國境內的委托收款企業a,剩下的一部分再付給境外企業B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價,這樣有問題嗎?
我們公司是境內企業,要從境外企業B進口貨物,貨物是境外工廠A生產直接發貨的(A,B不在同一國家和地區),我們合同是跟B簽訂的,進口報關也是由我們自己辦理,也就是說這批貨是B先從A購買并在B企業所在地報關一次,我們再從B進口并在我國報關。然后現在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國境內的委托收款企業a,剩下的一部分再付給境外企業B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價,這樣有問題嗎?
法人名下有兩家公司,一個是生產企業A,一個是銷售企業B。以下簡程A公司一般納稅人,B公司小規模納稅人,他們是在一個地區,在同一層樓房,(現實中職員員工是共用的),B公司是A公司的品牌商(對外是這樣說的),問題一、b公司可以與a公司合并嗎?問題 二,B公司的主要也是唯一的進貨來源,是從a公司生產出來的產品,那a公司還需要給B公司開發票嗎?從這兩家公司的情況來看,要怎么做利潤更高,可合理避稅呢?已知A,B公司,公司規模總人數有40人,目前的所得稅率是2.5%。B公司增值稅免稅,A公司負稅率2%
給公司買的電腦,享受了國補。只能開個人發票,這個可以做賬做到公司里面嗎?但是需要納稅調增是嗎?
老師,應收賬款計提壞賬沒有核銷!資產負債表應收賬款金額是不是要減去壞賬準備后的金額填列
教育局讓我拿會計賬薄去教育局檢查,會計賬薄包含哪些
個體戶收到法人個人名字為抬頭的大發票時能作進項成本用嗎
老師,我們公司24年8月和9月經營了兩個月就裝修,然后12月又開始經營,連續12個月超過500萬的營業收入,是24年8月—25年7月,還是24-8-9-12再到25年9月,這個時間怎么算連續12個月
請問在單一窗口哪里打印提運單?
請問外貿企業出口因質量問題少收匯,出口退稅影響嗎?謝謝
會計賬簿包含哪些內容呢
老師,2024年有些制造費用、管理費用、銷售費用沒有取得發票。那我企業所得稅匯算清繳要利潤調增,填寫在哪些表的哪些欄內呢。小企業會計準則。
老師。我們公司的賬上庫存商品的負庫存是啥意思?怎么導致的呢?
要是不轉錢不收發票這樣行嗎,
同學你好 這個可以的
這樣怎么做賬呢
那就直接都做A公司的福利費 B公司不做
但是員工不是A公司的,這樣也行嗎
你不體現稅局不知道呀
這個公司沒有員工,有福利費,這樣合理嗎,有風險嗎
同學你好 A公司沒有員工?
就一個法人,沒有其他人
那就只能B公司自己買開發票回來