一般納稅人還是小規(guī)模的。
老師 問一下 我們現(xiàn)在期末還有留底稅額 但是簡(jiǎn)易征收方式水費(fèi)還有幾千元 問一下 這個(gè)簡(jiǎn)易征收還要交稅務(wù)局嗎
老師,請(qǐng)問一下我們物業(yè)公司,購(gòu)買了一個(gè)廠房,請(qǐng)了一個(gè)建筑公司來(lái)給我們修建廠房,那建筑公司付給我們的水費(fèi)我們是可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅方式繳納的,那么我們收到的水費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣其他不是簡(jiǎn)易計(jì)稅方式的銷售收入嗎?
老師,我公司是物業(yè)公司,水費(fèi)辦理的是簡(jiǎn)易征收,那對(duì)于我收到的發(fā)票是普票還是專票有要求嗎
老師,我公司是物業(yè)公司,水費(fèi)我辦理了簡(jiǎn)易征收,請(qǐng)問辦理了簡(jiǎn)易征收那我往外開出的發(fā)票稅率是多少,我從稅務(wù)集團(tuán)取得的發(fā)票可以讓對(duì)方給我開普票嗎?
老師我公司是物業(yè)公司,水費(fèi)采用簡(jiǎn)易征收方式,我水費(fèi)的交稅金額是兩個(gè)簡(jiǎn)易征收的差,但是我有一部分水還是自用,我兩個(gè)差額是負(fù)數(shù),這要怎么辦
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時(shí)直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因?yàn)橹皼]有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價(jià)900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷售門市部本月從成品庫(kù)領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價(jià)700元,用于對(duì)外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購(gòu)買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,材料發(fā)出委托加工,已完工已付款,發(fā)票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費(fèi):借 委托加工物資(加工費(fèi))貸:銀行存款,
向個(gè)人回收二手手機(jī),然后在轉(zhuǎn)賣出去,成本票怎么弄,因?yàn)槎际窍騻€(gè)人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個(gè)利潤(rùn)虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請(qǐng)看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發(fā)票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發(fā)票合計(jì)的稅是616.85元,按正常享受優(yōu)惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個(gè)稅額做,是按實(shí)際開票稅額嗎?
老師你好,請(qǐng)教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應(yīng)填寫應(yīng)付職工薪酬中的貸方累計(jì)金額嗎
企業(yè)收到個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元 申報(bào)增值稅是1萬(wàn)*0.06還是1萬(wàn)/1.06*0.06
老師應(yīng)付賬款科目只能掛公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的的往來(lái)嗎?可以掛主營(yíng)之外的往來(lái)嗎?
一般納稅人
你好,附表一百分之三銷售服務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅里面,然后附表三百分之三第一行第一列加稅合計(jì),填寫收入扣除項(xiàng)目,本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額,填寫成本加稅合計(jì)