你好,現在補上就可以的,你看一下你當時怎么做的,借應收票據貸應收賬款嗎?
老師好。老板借的45000元付魚款,其實魚的金額是43722元,現在進魚的發票來了,怎么記賬呢?答過的開始不要接了,聽聽其他老師的建議 謝謝
@郭老師回答,其他老師不要接哦,發現前幾個月收到的承兌 記賬金額少記了。。怎么辦
@郭老師回答,其他老師不要接,老師請問下員工離職少扣了社保,少扣個人部分的社保公司自己承擔 請問要怎么做賬
@郭老師回答,其他老師不要接了,謝謝 1.我們公司的員工都是勞務派遣,我們是用工單位,工資直接記入勞務費?只是社保我們替他們直接交,這個社保繳費應該怎么做賬?要體現應付職工薪酬不?還是也直接記入勞務費? 2.2022年4月1日老師收到本年第二季度的房租3萬元,按權責發生制,老師4月份應該確認的收入是多少
老師好,賬是從記賬公司拿回來的,人事換了好幾個人了,記賬公司記的賬上看不到單位擔負的社保, 工商年報怎么辦呢?接過這個問題請不要再接了,想聽聽其他老師的建議!!!! 謝謝
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現金流量表籌資活動流入可能為負數嗎
個體工商戶開具1稅點專票,對方一般納稅人可以抵扣1稅點嘛?這樣個體工商戶需要繳納什么稅費?
老師好~咨詢下:公司裝修產生的一系列費用,一般計入什么科目?
總公司不是小微企業,稅費這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質,這樣是注冊子公司還是分公司稅費是不受總公司影響?
資產不超5000萬享受小微企業優惠,企業剛成立,固定資產是1億,企業一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
請問收到投資款的時候是不是需要同時計提印花稅?印花稅的稅率怎么算? 萬分之二點五,小規模小型微利企業,個體戶可以減半。??如果不是小型微利企業呢?
你好,個體戶也可以減半, 不是小型微利企業,也不是小規模,也不是個體戶的,沒法減半。
以前有交過所得稅后面因為有個彌補以前年度的虧損后應該不交稅,現在已經收到這筆退稅款了怎么入賬啊?
借銀行存款,貸應交稅費、企業所得稅、 借應交稅費企業所得稅,貸利潤分配未分配利潤
公司辦公室房租計入管理費用一開辦費還是管理費用租賃費。給員工住的房租計哪個科目。
你好,如果是籌建期都是管理費用開辦費,但是員工住的這個借管理費用開辦費,貸應付職工薪酬福利費,得做這一個的,它是有稅前扣除比例。
借銀行存款,貸應交稅費、企業所得稅、 借應交稅費企業所得稅,貸利潤分配未分配利潤 就這種方法是嗎?
對的,是的,第一個是收到錢,第二個是紅沖計提的所得稅。
這個是小企業會計準則做賬的。
你好,如果是籌建期都是管理費用開辦費,但是員工住的這個借管理費用開辦費,貸應付職工薪酬福利費,得做這一個的,它是有稅前扣除比例。 我們剛開業。八月份之前的我就全部歸到開辦費里。現在9月發生的這些我就算經營期。經營期怎么做。月租是月付給股東
借管理費用福利費, 貸應付職工薪酬福利費 借接應付職工薪酬福利費,貸銀行存款, 這個是職工宿舍的, 然后你們生產辦公用的,借管理費用,租賃費,貸銀行存款。
我司是一般納稅人 開普票和專票 對我司來說都是一樣的哈 開給我司的進項都是可以抵扣的哈
你好是的,是這么做的。
進項得是專票才可以
稅務Uky開完發票后,我司給客戶發送的郵件內容只顯示了下載地址,但我司收到的供貨商發票郵件包含了發票信息、二維碼、PDF附件,請問這些怎么設置
2.請問用友u8系統可以自動生成財報嗎,哪里可以導出
但我司收到的供貨商發票郵件包含了發票信息、二維碼、PDF附件,請問這些怎么設置 你這個是在哪里看到的?
打開U8財務管理系統的"財務報表"功能; 2. 根據報表內容,確定篩選條件,如會計期間、科目范圍、部門等; 3. 把報表條件輸入到"查詢"里,點擊"保存"按鍵,即可導出報表到本地文檔(例如Excel); 4. 點擊"打印",便可將報表打印出來;
年末庫存商品數量少,單價高是為什么,怎么辦 是系統里自動帶出的平均單價高,能不能是進貨貴,出貨便宜,所以平均單價高
你是加權平均法結轉的成本嗎?
公司的小汽車30多萬買入,現在賬面價值1萬,賣價2萬,資產處置損益1萬。 申報增值稅按賣價2萬。資產處置損益相當于營業外收入與增值稅無關、只與企業所得稅有關。對嗎?
你好對的,是的,是這么做的