你好,這個(gè)是要罰款的,一般是500打底
前任股東之間有糾紛,導(dǎo)致前任負(fù)責(zé)人帶走空白發(fā)票不交,或者遺失。現(xiàn)任股東不想通過處罰的方式來處理空白發(fā)票,擔(dān)心影響企業(yè)征信。還有別的解決辦法嗎?
稅務(wù)發(fā)了個(gè)虛開發(fā)票的涵 顯示我們是接收方 但是我沒有收到此發(fā)票 也沒有入賬 金額還不少呢 這個(gè)是什么情況?這會(huì)有什么處罰 或者罰款什么的么?
老師好,限額10萬的增值稅專用發(fā)票15張空白的,上任財(cái)務(wù)沒有移交,現(xiàn)在人聯(lián)系不上發(fā)票也找不到,這種情況怎么辦才好?如果按丟失空白發(fā)票處理會(huì)罰款多少?謝謝
如果保管不當(dāng)丟失一張未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián),還是跨年的,該怎么處理呀,如果罰款罰多少
現(xiàn)在發(fā)票丟失還罰款么,或者別的處罰之類的,標(biāo)準(zhǔn)是什么
貨款是19369.20元,供應(yīng)商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據(jù)和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實(shí)付是19369.20吧
老師,發(fā)三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發(fā)現(xiàn)有一個(gè)產(chǎn)品發(fā)票開的13點(diǎn),這樣長(zhǎng)年累積一直對(duì)不上,請(qǐng)問怎么處理呢
個(gè)人所得稅通過應(yīng)交稅費(fèi)核算嗎?資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)項(xiàng)目包含個(gè)稅嗎?
因質(zhì)量問題,對(duì)我方產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)生的檢測(cè)費(fèi),對(duì)方入其他業(yè)務(wù)收入我,我方入什么費(fèi)用?可以當(dāng)做是和平時(shí)一樣的質(zhì)量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財(cái)務(wù)報(bào)表填寫的數(shù)據(jù)0不一致,可是我的財(cái)報(bào)是有數(shù)據(jù),而且數(shù)據(jù)也是一樣的
實(shí)繳的印花稅是每年年初報(bào)一次嗎,其余時(shí)間不能申報(bào),不能填嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)考試的 計(jì)算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個(gè)解要寫上去嗎?
政府補(bǔ)助的款項(xiàng)需要交企業(yè)所得稅嗎
提前開了一季度的房租發(fā)票,按月支付,如何入賬
如果是對(duì)方開給我們的票,但當(dāng)時(shí)因?yàn)橐恍┰蚱蔽覀儧]收退還給他了,但是他自己當(dāng)時(shí)沒作廢,現(xiàn)在跨年了,票他自己也找不到了,讓我們給他寫一個(gè)發(fā)票丟失證明。這要是涉及到罰款的話是罰他還是罰我們呢
這個(gè)就是對(duì)方的原因了,你們已經(jīng)退回