你好 可以的 可以這么做的
我們是技術(shù)服務(wù)公司,請的外面公司的人員過來技術(shù)支持,對方公司開了技術(shù)服務(wù)費專票,賬務(wù)處理怎么做直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師,我們是科技公司,主要做的是提供網(wǎng)絡(luò)平臺給商家,然后我們主要的收入是商家的平臺費,現(xiàn)在我們請科技公司給我們做平臺,做網(wǎng)站,科技公司開給我們的發(fā)票就是我們成本,開的是信息技術(shù)費,這個做什么科目?還有我們支付代運營人員技術(shù)工資又做什么科目?
老師您好:請問下我們自己就是做技術(shù)的,現(xiàn)在請其他公司的技術(shù)人員幫我們處理技術(shù),對方公司開的普票我們計“主營業(yè)務(wù)成本”嗎
請教老師,我們是一般人,年銷售產(chǎn)品的主營收入500萬左右,我們的主營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)也有技術(shù)咨詢服務(wù),我們現(xiàn)在談了一筆業(yè)務(wù),對方給我們一個100萬的技術(shù)合同,我們公司8人,提供技術(shù)咨詢,這個100萬,屬于技術(shù)咨詢,與整體業(yè)務(wù)比較,合理么?謝謝
老師您好,公司收到對方公司的技術(shù)服務(wù)費,也就是說我們公司為對方公司提供技術(shù)服務(wù),然后對方付給我們公司技術(shù)服務(wù)費,請問成本怎么計提呀?我做的兩筆分錄是,借:銀行,貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸:稅金,請問需要幾天成本嗎?時間沒有付出去成本,只是付出去技術(shù)服務(wù),請問成本如何計提
老師,我們有臺電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?