同學您好,1是的 , 2是這個的
老師,個體戶定期定額的個人所得稅,如果專管核定每個月3萬,可是發票開了8萬,那么核定率6%,如果怎么計算個人所得稅?
個體工商戶里的小規模納稅人,定期定額征收方式開專票要全額納稅嗎?開普票是定期定額征收
老師您好!個體工商戶季度開票46萬,個人所得核定征收率是0.1,是小規模,開的是普票,請問本季度應交多少個人經營所得稅?是如何計算的,謝謝!
老師你好,我是小規模個體戶,2022年1一6月申報經營所得是查賬長征收,7一12月稅局給我核定成了定期定額征收,應納稅經營額為5萬,請問是每個月只能開5萬的票嗎,一個季度只能開15萬的票嗎?那增值稅和經營所得稅季度還用申報嗎?謝謝
您好老師,我們是個體工商戶小規模納稅人,核定征收的定額是每月將近2萬,那如果開票超過2萬需要納稅嗎?現在有小規模免征的政策
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
那什么情況下用應納個人所得稅=收入x征稅率呢?就是15*20%呢
同學您好,這個各地不一樣,建議 與專管員聯系確認,他們才有裁量權的
如果是核定應稅所得率方式的,應納稅所得額=收入x應納稅所得率,然后應納所得稅額=應納稅所得額x適用稅率(也就是那個5%-35%那個稅率表)?對嗎?然后這個核定應稅所得率是要聯系專管員才清楚對嗎?
1是的沒錯,2 是這樣的聯系專管員才清楚
嗯好的,不過核定應稅所得率一般這個所得率范圍大概是多少到多少呢?這個老師嗎?
您好通常是是5%-30%左右
是所得率啊不是征收率啊?就是所得額要x所得率后再x適用稅率,所得率都這么高的嗎?
當地稅局核定各地情況不同
嗯好,老師就是個人自己有個個體戶,然后又在別的公司上班繳社保領工資的,平時公司也按正常工資薪金申報個稅了,那自己的個體戶又有收入的,年度匯算清繳要把兩邊收入加在一起申報嗎?還是單單報個體戶的就可以了?
各自申報,經營所得不并入綜合所得的
那匯算清繳表上有分開填報嗎?個體戶是不是只做年度匯算清繳,其他時間都不用申報呀?
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
那年度匯算清繳時候,上面說的那種情況就是有工資有經營所得的,在匯算清繳表上也是分開填報嗎?
同學您好,學員您好,是的,對的
老師,那如果一次開票42萬,是定期定額的,其他服務行業,算個稅是不是直接用42萬x附征率,其他行業附征率是不是按0.7%算呢?
也是按核定的比例確定
就是直接用收入x核定的稅率對吧,0.7%對嗎
同學您好,學員您好,是的,對的