你好,給對方開的是1%的普通發(fā)票還是專票的季度30萬,超過了沒有?
請問老師,我公司收到客戶款9萬多,但對方?jīng)]有用公戶給我們轉(zhuǎn)款,用個人賬戶轉(zhuǎn)過來的,我們已經(jīng)給對方開了發(fā)票了,那現(xiàn)在我們有必要把這筆款退回在讓從公戶轉(zhuǎn)過來嗎
老師,我們從公戶轉(zhuǎn)了一筆款給客戶,現(xiàn)在客戶說他們公司賬戶注銷了,沒有辦法開票給我們,也沒有辦法從公戶退款給我們,只能從私戶退款給我們,,是不是客戶從私戶退回我們公司的公戶呢?
老師,現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規(guī)模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個點(diǎn)的稅點(diǎn)給客戶退回去300塊錢(這個稅點(diǎn)我也不知道老板是怎么算出來的)反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點(diǎn),然后也不給開發(fā)票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個情況合理嗎
我公司是小規(guī)模,老板想轉(zhuǎn)一般納稅人 ,有個合作的第三方,是他送貨給我們客戶 然后客戶回款他扣三個點(diǎn)再回給我們 原來一直開普票給他 如果升為一般納稅人 開專票 是不是對他們也有影響?
我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)。老板進(jìn)貨找他朋友公司倒手從另一個供貨商那進(jìn)的貨,再銷售給客戶。給客戶都是按時開發(fā)票才能收貨款。但是現(xiàn)在問朋友要進(jìn)貨的發(fā)票,朋友說他們公司進(jìn)項(xiàng)不足開不出來,說之前是給我們老板倒手沒說開票的事兒,讓我們問上游供貨商給朋友公司先開票,朋友再給我們開票。供貨商是一般納稅人,問我們要13個點(diǎn)的稅,我們現(xiàn)在缺100萬的票,請問如何解決。另外,朋友公司說稅務(wù)嚴(yán)查私轉(zhuǎn)公,他們賬上收多少錢就開多少錢的票,我們現(xiàn)在已經(jīng)通過他把錢轉(zhuǎn)給另一供貨商了,怎樣取得發(fā)票呢,謝謝
老師,請問下,因?yàn)槔习逋蝗贿@個月工資開始走賬上,然后明天發(fā)工資,那么員工個稅問題的話是我今天做好了,明天扣掉員工的個稅等費(fèi)用,下個月15日之前我去申報個稅然后是在個稅網(wǎng)上同時繳掉嗎?
老師,營業(yè)執(zhí)照年檢哪天截止?
比如,老板或員工使用個人的汽車,為公司辦理業(yè)務(wù),其中出產(chǎn)生的加油費(fèi)是否作為公司的費(fèi)用,企業(yè)所得稅能做費(fèi)用扣除嗎
老師,啥叫凈資產(chǎn)?凈資產(chǎn)怎么算呀?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們銀行提供所有對公賬戶信息,但是我們銀行沒有財稅庫銀系統(tǒng),這個怎么處理?財稅庫銀系統(tǒng)是銀行必須上線的嗎?
工商年檢申報時聯(lián)絡(luò)員可以不是本公司的人員嗎
老師您好,24年3月份原本有杭州公司注冊資本100萬元,是浙江公司的全資子公司。現(xiàn)在浙江公司以杭州公司跟個人王出資100萬元,共同成立了公司多又多,杭州公司就變更成多又多的全資子公司。現(xiàn)在我填寫杭州公司的工商年報信息2024年信息,上面有股東和出資本情況,我是變更填寫成多又多咯。多又多實(shí)繳出資額我要寫嗎?謝謝老師
老師您好,之前少給客戶開票少一分錢,他現(xiàn)在非讓補(bǔ)上,開一分錢的專票,這能開嗎
從貿(mào)易公司取得的羊肉9%的稅率,用于生產(chǎn)后銷售,進(jìn)項(xiàng)可以按9+1抵扣嗎
老師 以銀行利息怎么算 30萬 ,24年1月16號 開始計(jì)算 利息利率是4.02 每個月多少錢呢
1585這個是含稅的還是不含稅?
老師,給對方開的普票,肯定超了30萬,是含稅金額
485/1.01*1% 這個是增值稅 繳納的增值稅*6%,這個是附加稅 485/1.01*萬分之三減半 企業(yè)所得稅,小型物理企業(yè)利潤300萬以內(nèi),5% ,如果你是小型微利企業(yè)485/1.01-附加稅印花稅)*5% 加起來-485這個負(fù)數(shù)差額就是你需要退回去的。
增值稅是4.8,附加稅是4.8*0.06=0.29,企業(yè)所得稅是485/1.01-0.29*0.05=23.995,對么老師?最后退回去金額是怎么算?沒看明白
個人微信轉(zhuǎn)了1100,按1585開了票了。后來他們公戶轉(zhuǎn)進(jìn)來1585,需要給他們退回去多少
印花稅的沒算,印花稅的也需要交。
485-(4.8?0.29加23.995加印花稅) 這個是需要退回的。
老師,那不是他們買了1100的貨,前后付了兩千多款么?
他實(shí)際買貨是1100。但是你們發(fā)票多開了485,針對這個485需要繳納的稅款,你們單位扣除,剩下的再支付給他。
印花稅得多少呢老師?
萬分之三減半 安不含增值稅的銷售額。
485/1.01*萬分之三減半 這個就是
老師,是485/1.01*0.0003/2是這樣的么?
對的,是的,是這么做的,是這么理解的,是這么算。
老師,那應(yīng)該1585-(4.8+0.29+24+0.07)=1555.84是退回去的吧?你給我的為啥是485-(4.8+24......)呢,我沒明白
讓你老板再把1100退錢回去,你公司賬戶收到的這個不退
老師,那咱們算那么多稅,減掉后的款是怎么弄
你好,你實(shí)際多收了人家是1585 個人賬戶收款本來就應(yīng)該退回去,你單獨(dú)退這個1100
個人賬戶本來就不應(yīng)該收錢,不是嗎?
其他的你們可以現(xiàn)金也可以從公戶轉(zhuǎn),但是最好是走現(xiàn)金。
老師 那就是給退回去1100+455.84?是這樣的么?
可以的,可以這么算的。
謝謝郭老師的耐心解答 感恩
不用客氣,工作愉快。