同學你好 對的e是這樣
老師好,上月收到對方款項做分錄 未開票借 銀行存款 100 貸 預收賬款100 請問這個月開票后分錄要怎么做啊
充值100送10分錄 (1)借銀行存款 100 財務費用10 貸預收賬款110 消費時 借預收賬款110 貸主營業務收入 110 (2)借銀行存款100 貸預收賬款100 消費時借預收賬款100 財務費用10 貸主營業務收入110 (3)借:銀行存款100 貸:預收賬款100 消費時借預收賬款100 貸主營業務收入100 贈送的10塊錢不在賬上體現 那種是正確分錄?
老師有張分錄寫錯了 正確的是:借:主營業務成本100 貸:銀行存款100 寫錯借:應付賬款100 貸:銀行存款100 已經跨年了要怎么調整??
老師,本月 銀行未達賬項100 借:銀行存款-未達賬項100 貸:主營業務收入 100 下月銀行收到分錄是這樣做嗎 借:銀行存款 100 貸:銀行存款-未達賬項100
老師你好,員工借款時做賬:借,其他應收款100,貸:銀行存款100 歸還借款時,借:銀行存款100,其他應收款100 來時這個做賬分錄是不是對的?
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?
個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項扣除扣除,這個我按綜合所得還是單獨申報
資產負債表里什么情況下會導致所得稅費的增加?
老師,研發材料結轉成產品。之后再怎么沖回結轉費用。我在匯算清繳的時候發現數據不對。是不是分錄錯了。多了結轉材料的雙倍。
老師,十一月購入的無形資產,12月付的款,那計提攤銷是在十一月還是十二月呢