同學你好 對的 是這樣的
老師好,想請教一些問題,我們公司是生產型企業今年5月份通過在阿里巴巴平臺上一達通報關出口了一批貨物,現在準備申請退稅,需要開具這筆貨款的發票,請問這個購買方是開一達通還是境外客戶?開專票還是開普票呢?稅率是怎么計算的呢?發票的開具跟平常開給客戶的發票有區別嗎?
請問老師,有一筆出口業務,我們已經開具了銷售發票,確認了收入,但是后期因為產品有點質量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發票沖減已經確認的收入是嗎?但是開具發票必須有數量,實際是數量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字數量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
老師您好,想請教關于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進出口代理資質。有家國內生產企業委托我司外貿企業代理出口產品(室內裝飾材料),此時本公司只是進行了一個代理的業務,實際上出口貨物的所有權依然是生產企業的,所以相當于生產企業出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務處理和稅務申報環節?每個環節所需提供的單據文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿代理企業和生產企業,雙方要配合做些什么?需準備什么單據資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關于這種方式下的出口退稅,相關稅法條文規定鏈接或文號?麻煩也發一下
老師,你好,我這邊的賬又有這種情況,有點復雜,同一個集團的,由總公司代出口,代收,代付,貨到越南,由越南公司清關,產生的清關費用(可以開票)由我們承擔,客戶不承擔這些費用,交貨后再開越南盾發票給客戶工廠(按出口關單美元金額換算越南盾再開票),客戶的工廠再轉越南盾貨款,當越南公司收到工廠越南盾貨款后,扣除清關等費用,又用越南盾買美金匯給出口的總公司,總公司收到美金結匯+退稅,再扣運輸費后再匯款給我們,這個也不知道怎么沖減了,是否按我截圖這個來做分錄,好像又不對,麻煩指點一下,謝!
老師,我是生產出口企業,有一筆出口500套貨物,未申報退稅,當月發生退運返修,返修是493套,7只是客戶用了免費贈送給客戶,然后返修發回客戶是500套,這個到時我們申報退稅有什么影響
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
無錫地區新開小規模納稅人,季度財務報表都是0 但垃圾處理費可以零申報嗎?法人在別的公司交社保,這里要不要填寫1人,垃圾處理費
老師,這樣的發票能用嗎?
我是制造業,可以來料加工嗎?開發票可以開加工費嗎?
這個去確認用途為什么沒帶出來數據
你好老師,我問一下變更辦稅員要想原來的人還在,用電子稅務局的企業登錄還是自然人登錄變更呢
老師,一般納稅人公司,開出去的主營業務項目普票6個點,正常的進項票可以抵扣嗎
老師好,房客要開票,稅費是開票時就都繳納了嗎,房東會不會有個稅困擾
請小工無勞務費發票,企業所得稅需要調增么?
老師,企業所得稅匯算清繳表中基本經營情況的資產總額(填寫平均值)是每月資產負債表的資產總額相加/12嗎
那退運維修數量和重新維修后發給客戶數量不一樣可以嗎
同學你好 為啥不一樣 這個要一致
因為客戶實際用了幾只,這幾只就當免費送客戶,實際還是要原數發給客戶,這個到時是報關單要分開報嗎,要報2份嗎
這個按退運的數量 要不要分開這個我不清楚 這個部分沒操作過不好意思