您好,是的,出納開(kāi)收據(jù)寫(xiě)還款一萬(wàn)
你好,老師,員工出差從公司拿錢(qián),現(xiàn)在拿票回來(lái)報(bào)銷(xiāo),有一千多塊錢(qián)是沒(méi)有發(fā)票,只有收據(jù),我們出納現(xiàn)在走張收據(jù)寫(xiě)員工還款,這樣操作可以嗎
員工之前拿了一萬(wàn),有8千多的發(fā)票,1千多的收據(jù),現(xiàn)在出納開(kāi)收據(jù)寫(xiě)還款一萬(wàn),這樣操作可以嗎
老師,是這樣的,我們付款了1萬(wàn)給甲公司但是只收到8千多發(fā)票,但是我們已經(jīng)銷(xiāo)售出去了,并開(kāi)票了,現(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣子做分錄可以的嗎?
老師好!公司是建筑工程一般納稅人,8月開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票1千多萬(wàn),稅費(fèi)已繳納,業(yè)務(wù)上出點(diǎn)了問(wèn)題現(xiàn)在要作廢這個(gè)發(fā)票,繳納的稅款怎么退回來(lái)呢?
7月份有2張發(fā)票未做賬,企業(yè)所得稅申報(bào)了也預(yù)繳了,這個(gè)月沒(méi)什么業(yè)務(wù),如果把7月份的一張2萬(wàn)的票做到10月份的話(huà),收入是8萬(wàn)多一成本7萬(wàn)多=利潤(rùn)只有2千多。7月份還有一張3萬(wàn)多的放到11月份可以嗎?還是怎么操作好些?
你好,咨詢(xún)一下,我是招標(biāo)方,中標(biāo)方在工程建設(shè)期間更名,撥付進(jìn)度款時(shí)已經(jīng)啟用變更后的名稱(chēng),最后出竣工審計(jì)報(bào)告仍然用的變更前的名稱(chēng)及公章,可以認(rèn)可嗎
老師,按照600萬(wàn)的含稅銷(xiāo)售額,一年的,要繳納哪些睡,稅款分別是多少呢
老師,稅務(wù)預(yù)警會(huì)在申報(bào)期申報(bào)后多久出現(xiàn)提示
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營(yíng)利性技工學(xué)校,增值稅稅率是多少?成本費(fèi)用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場(chǎng)地,簽訂免租一年協(xié)議,不需賬務(wù)處理吧,存在稅務(wù)問(wèn)題嗎?如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)上的問(wèn)題?
進(jìn)料加工新實(shí)耗法實(shí)操出口退稅及賬務(wù)處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進(jìn)去一點(diǎn)投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬(wàn)了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認(rèn)繳金額100萬(wàn),股東A,100%控股。今年3月增資到500萬(wàn),新加入股東B,股東A認(rèn)繳200萬(wàn),控股40%,股東B,認(rèn)繳300萬(wàn),控股60%。請(qǐng)問(wèn)3月份這個(gè)增資需要交印花稅嗎?
之前做的是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)票有一部分是收據(jù),么有發(fā)票,現(xiàn)在還款1萬(wàn),其他發(fā)票走報(bào)銷(xiāo)
沒(méi)有發(fā)票的可以先做賬,匯算清繳調(diào)增就可以了
嗯嗯,有沒(méi)有好的記賬方法,不用去翻憑證調(diào)增
可以自已做個(gè)表,以后看這個(gè)表