您好,嚴格來說肯定是不行的。
老師,我公司租個人房子,房東代開發票給我公司,要求房租轉到房東以為的卡上,可以嗎
餐飲一般納稅人A公司,將業務分包給個體戶 ,但是由于和甲公司簽訂合同的是一般納稅人A,所以發票只認A公司的發票,A公司還可以開餐飲發票給甲公司嗎?然后個體戶開發票給A公司,請問是開勞務費還是餐飲發票?
個人交的房租,可以開發票給公司嗎,為啥,餐飲為啥可以開發票給公司
我們從個人那租房 要開公司的發票,月租金10萬以下是免增值稅嗎?為啥房東給我發稅務代開10萬以下收2.5的增值稅
老師我有個公司以公司名義買的房產,現在出租給個人了,但是公司這邊房產稅和土地稅都交了,我想問公司房產出租給個人,個人給租金,公司不給個人開租賃發票可以嗎,個人也不要發票他說沒啥用,公司按正常無票收入入賬,每個季度也報收入,這樣可以嗎,然后這個無票收入入賬后面附個人給公司打款房租款,還有啥
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
為啥呢,有相關政策指引嗎
因為這些消費并不是公司的名義消費,所以不能開公司的發票
那就是合同流、付款流一致是吧,那餐飲為啥能開呢,是因為無法識別是公司消費還是個人嗎
餐飲費也不能開,一般金額小也就沒人查
如果公司與個人、出租方,有個三方協議,約定,可以出租方開發票給公司嗎
可以,實際公司名義開票才行
付款方還是個人,與出租方簽訂的,也是個人,但公司與個人、出租方,有個三方協議,約定,可以出租方開發票給公司這是可以的吧
對這個沒問題,是可以的