你好,根據你的描述,是屬于促銷服務費性質
您好,我公司是做電子小說推廣的,做了半成品,要給騰訊公司推廣,付費給騰訊公司平臺推廣,然后取得對方開具廣告服務發票,是做主營業務成本還是做銷售費用-廣告費
老師 我們公司在京東賣大米的 我們給我平臺開的發票內容是推廣費 服務費 而我們的進項發票是大米 快遞費 沒有推廣費的進項發票 會計說不能開銷項發票服務費 怕平臺查 進項是啥 銷項也必須是啥 是這樣的么
我們公司不是廣告服務公司,但是給租用商場的超市提供了電招服務,那邊物業前臺開了張廣告費發票出來,這種怎么處理
我們是電商行業,京東平臺給我們開了張現代服務*促銷服務費,這個屬于廣告、推廣費嗎?
京東訂單贈送客戶京豆,這部分費用,平臺給給我們促銷服務費,我記賬記入營業費用推廣費,請問后續填所得稅年度報告,費用明細表,應該放在哪里?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
如果收到其他平臺促銷服務費,那是不是匯算清繳廣告費那類
你好,平臺促銷服務費,匯算清繳不是計入廣告費明細欄次 廣告費(需要通過媒體或者報紙刊登才可以)
那推廣費屬于嗎
你好,推廣費是推廣費,不屬于?匯算清繳的廣告費
那促銷服務費屬于推廣費嗎
你好,促銷服務費,屬于推廣費。 不屬于?匯算清繳的廣告費