你好,在認(rèn)繳期內(nèi)的先不用做的。
我們股東A公司收購了B公司49%的股權(quán),B公司49%的股權(quán)是96萬,A公司實(shí)際支付了B公司108萬,請問老師A公司如何做賬?超過的部分分錄是什么啊?
老師 請問公司股東A自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓自然人B,股東A收到了股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,公司章程里面A是認(rèn)繳的,現(xiàn)在需要改章程,請問B的股權(quán)是認(rèn)繳還是實(shí)繳
老師:您好!A公司認(rèn)繳了B公司40%的股權(quán)作為B公司的股東,但是沒有實(shí)繳這40%的錢給B公司,章程上寫明幾十年內(nèi)繳完的?請問A公司認(rèn)繳的時(shí)候該怎么做賬?
A公司和B公司均為國有獨(dú)資企業(yè),合資成立C公司,A公司持股51,B公司持股49,根據(jù)國資委劃轉(zhuǎn)股權(quán)要求,B公司將持有的49股權(quán)無償劃撥給A公司,請問A公司的會計(jì)分錄怎樣表示,要繳納什么稅款?
老師您好!A公司持有B公司51%股權(quán),C公司持有B公司49%的股權(quán),B公司注冊資本100萬元(認(rèn)繳),A/C公司均沒有實(shí)際給錢B公司,現(xiàn)C公司收了A公司20萬元,將其持有的B公司的49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給A公司,A公司、B公司該怎么做賬?
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個(gè)分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級會計(jì)難還是在記賬公司做會計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關(guān)系對不上的,需要調(diào)利潤表嗎。還是不用調(diào),對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
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那在沒有實(shí)繳的期間里,A公司有分紅權(quán)嗎
可以打,可以分紅的