借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)候,那張?jiān)及l(fā)票貼在這記賬憑證底下
一般納稅人企業(yè)早前有發(fā)票開進(jìn) 但是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)已夠 所以當(dāng)時(shí)做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 后面有認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額 那這張發(fā)票裝訂憑證的時(shí)候 是附在帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后面還是認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)稅額后面
老師,我問一下,我8月份收到的進(jìn)項(xiàng)稅票做了費(fèi)用,但是部分進(jìn)項(xiàng)稅票未在當(dāng)月認(rèn)證,稅額我是做到(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)科目里面。9月份的時(shí)候這部分發(fā)票認(rèn)證了,我能不能做賬的時(shí)候直接把8月份(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)的整體數(shù)字轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉(zhuǎn)?
老師,員工采購(gòu)的配件,取得專票,這個(gè)月報(bào)銷這個(gè)記賬了,記借庫(kù)存商品,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,把發(fā)票貼憑證后了,下個(gè)月把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)貼什么發(fā)票?
當(dāng)月把做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,待以后月份認(rèn)證,待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅。這就一張發(fā)票 貼在哪呢
老師 在記賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還未認(rèn)證 做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 請(qǐng)問老師這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄是不是就可以了解 還用再做會(huì)計(jì)處理嗎
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會(huì)產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費(fèi)用-工資加個(gè)稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時(shí)我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個(gè)人部分社保10這個(gè)匯算清繳是得扣除個(gè)人部分被調(diào)增
老師我計(jì)提工資是把個(gè)人部分社保放在管理費(fèi)用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應(yīng)收那我匯算清繳把應(yīng)付職工薪酬扣除掉個(gè)人部分被調(diào)增
核算成本給其他部門開會(huì),不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時(shí)候提供數(shù)據(jù)給我對(duì)嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營(yíng)業(yè)期攤銷嘛
小規(guī)模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請(qǐng)看一下怎么修改
A公司,有企業(yè)股東B實(shí)繳60萬和C實(shí)繳40萬,現(xiàn)在股東B要把其擁有的一半股權(quán)30萬轉(zhuǎn)讓給D,轉(zhuǎn)讓價(jià)為30萬,請(qǐng)問現(xiàn)金流是D直接轉(zhuǎn)30萬給B,還是D先轉(zhuǎn)給A再由A轉(zhuǎn)回B?
老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得賬上也體現(xiàn)不了實(shí)際利潤(rùn)啊
前年的收到的一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,今年雙方協(xié)商紅沖了,當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣過入賬了,現(xiàn)在怎么處理
那后續(xù)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 貼哪個(gè)呢?或者怎么區(qū)分呢 還是摘要寫什么呢
后續(xù)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),自己弄個(gè)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的清單
那清單需要貼在憑證后嗎
就是貼在轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)的憑證后
嗯,好的,明白了,想再問下,銀行回單可以單獨(dú)裝訂嗎,每個(gè)月業(yè)務(wù)太多了,我沒裁剪自己做封面單獨(dú)裝訂了
不可以的,需要放在憑證后一起裝訂
嗯好的,就是太厚太厚了
沒法子的,必須要放在憑證后裝訂的