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工資做到成本里,但是有的時候當月沒有收入,想有收入的時候再結轉成本,會計分錄怎么做呢

2023-08-11 16:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-11 16:43

同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工

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2023-08-11
你好 咱主要的收入是什么?
2023-08-11
你好,沒有收入的當月,計提工資也是這樣做分錄啊??
2021-01-21
借:勞務成本 貸:職工薪酬-工資 ---也是這樣操作。
2021-01-21
不合理 需要匹配 你沒有付款暫估一個的 支付的多了借預付賬款貸銀行 攤銷借主營業務成本貸預付賬款 之前的別調整的 以后按這個來
2022-12-24
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